你好,什么原因需要進項轉(zhuǎn)出?
疫情減免增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出后月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,做轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),到了月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進項稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?
收到的專票要做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做,借其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸銀行存款
老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,收到款項,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣就可以了
外茂公司,出口。我有一張發(fā)票,不能退稅,完整的分錄,是這樣做嗎?1.購入:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額,34 2.轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出34 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額34 3,確認要退稅的金額,借:其他應(yīng)收款~退稅17 主營業(yè)務(wù)成本 17 貸:應(yīng)交稅費~增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出34 4,收到退稅款,借:銀行存款17 貸:其他應(yīng)收款17
請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬,股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊認繳1000萬,實繳10萬,在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開公司抬頭還是個人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來換了個件,這個合同怎么簽
公司給員工報個稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用社會保險費,以后從他工資扣除,分錄寫借管理費用—社會保險費可以嗎
老師好,兩個公司共同做一個生意,財務(wù)怎么做到互相制約?實行財務(wù)雙管制?
老師您好!停車場安裝道閘入管理費用什么二級科目?
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費專票怎么入賬
24年的獎金還沒有發(fā)可以提前在24年12月申報嗎
代扣代繳的電費,物業(yè)公司收到款沒有給對方開發(fā)票
你好,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
收到這張票知道要做進項轉(zhuǎn)出是借其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸銀行存款嗎
哦不是的,你之前認證了之后做的哪個科目。
之前科目是做待認證是嗎
你好,借其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費,待認證 貸銀行存款,然后你認證了之后 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證。 現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出借,其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
如果直接走進項可以嗎
可以的,可以這么做。