第一個對,進(jìn)項轉(zhuǎn)出不對 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這要寫就可以?
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄: 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(昨天提問,解答的老師只讓做這一筆分錄) 這樣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方的期末余額轉(zhuǎn)到哪?這個科目期末不是沒有余額嗎?
外茂公司,出口。我有一張發(fā)票,不能退稅,完整的分錄,是這樣做嗎?1.購入:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額,34 2.轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出34 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額34 3,確認(rèn)要退稅的金額,借:其他應(yīng)收款~退稅17 主營業(yè)務(wù)成本 17 貸:應(yīng)交稅費~增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出34 4,收到退稅款,借:銀行存款17 貸:其他應(yīng)收款17
收到增量存量留底退稅款,分錄借銀存款,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,這樣對嗎?
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 然后你的進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認(rèn)時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認(rèn)收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費50我是做(借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用手續(xù)費50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師您好,公司5000元購買的二手汽車,買來時做了借固定資產(chǎn),貸銀行存款,那么第二個月可以直接把它費用化,做借管理費用-車輛使用費,貸累計折舊,這樣做可以嗎
老師你好,你好,出口退稅:磷酸鐵鋰出口退稅率為0%,增值稅率為13%,一年的銷售額也就是十幾萬,我可以選擇小規(guī)模,不選擇一般納稅人嗎?
老師,請問高新企業(yè)由于供應(yīng)商原因?qū)е聭{證異常,后來進(jìn)項轉(zhuǎn)出,對企業(yè)有什么影響嗎,稅務(wù)局2次讓這個高新企業(yè)提供資料了
老師,購買團體意外險,入什么費用
也就是第二筆,只寫最后一個分錄就可以對吧
對,進(jìn)項轉(zhuǎn)出時就寫我發(fā)給你這個分錄。
好的謝謝老師
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快。