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老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?

2021-07-07 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-07 17:17

第一個對,進(jìn)項轉(zhuǎn)出不對 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這要寫就可以?

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快賬用戶5231 追問 2021-07-07 17:25

也就是第二筆,只寫最后一個分錄就可以對吧

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:28

對,進(jìn)項轉(zhuǎn)出時就寫我發(fā)給你這個分錄。

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快賬用戶5231 追問 2021-07-07 17:30

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:30

不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快。

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第一個對,進(jìn)項轉(zhuǎn)出不對 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這要寫就可以?
2021-07-07
借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅額,這樣結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-07-08
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項34貸銀行存款 曲底褲的那一部分借庫存商品貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出17。
2022-10-17
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-22
(一)購進(jìn)出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2024-04-02
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