你好!同學(xué)可以看一下老師的圖片
老師好,收到增值稅留抵退稅額時(shí)分錄是這樣:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
上期留抵稅為7592.92,退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅,收到款項(xiàng),借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣就可以了
您好,老師,我想問一下,留底退稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),收到是借:銀行存款,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,那請問進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不就是賬不平了?
收到增量存量留底退稅款,分錄借銀存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣對嗎?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費(fèi)用100,這個(gè)年度銷售費(fèi)用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個(gè)股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時(shí)候分什么時(shí)候代繳個(gè)稅嗎?公司和個(gè)人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費(fèi),想問下充值打賞這塊問題,運(yùn)營給抖音沖錢購買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設(shè)備計(jì)提折舊是計(jì)什么費(fèi)用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運(yùn)輸混泥土水泥的運(yùn)輸公司,購入了10輛二手運(yùn)輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后購買了車輛保險(xiǎn)還有司機(jī)的責(zé)任險(xiǎn),取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險(xiǎn)和柴油都分類計(jì)入營業(yè)成本嗎?輪胎電池呢?直接計(jì)入營業(yè)成本還是計(jì)入庫存?還有取得一些維修費(fèi)的普票,是計(jì)入營業(yè)成本還是計(jì)入費(fèi)用?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師,怎么做到其他應(yīng)收里面了,那我應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目不是還有余額嘛
你好!應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅?,這個(gè)科目是應(yīng)交未交的時(shí)候用的,轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目是借方科目
是的老師,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方有余額,按照我的那個(gè)分錄做出來就沒有余額了,老師那樣做也可以吧
你好!同學(xué)這樣做數(shù)據(jù)是沒有錯,但是這個(gè)科目是在應(yīng)交未交的時(shí)候用,就是意思上有點(diǎn)怪
老師,那這個(gè)稅不用做到營業(yè)外收入這個(gè)科目就行了吧
你好!“那這個(gè)稅不用做到營業(yè)外收入這個(gè)科目就行了吧”不用