你好 ;? 你賬上總額計(jì)提和發(fā)放是對(duì)的話? ?就不用調(diào)整的; 除非你沒有發(fā)放金額? ?
老師,我想請(qǐng)問一下,我們因?yàn)閱T工人數(shù)比較都,每個(gè)月的個(gè)稅計(jì)提的,和實(shí)際要繳納的有幾十元的差額,個(gè)稅的話年度是匯算請(qǐng)繳的,我們財(cái)務(wù)需要每個(gè)月都要調(diào)整讓賬上的實(shí)際的一樣嗎?謝謝老師!
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時(shí)候是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā),每個(gè)月的工資都是平的,但是現(xiàn)在我是當(dāng)月計(jì)提發(fā)放上月的,我的工資就是借方,但事實(shí)上我還有一個(gè)月的工資沒有發(fā),這個(gè)要怎么調(diào)整呢
請(qǐng)問我公司去年的工資每個(gè)月都是大概計(jì)提的一個(gè)數(shù),每個(gè)月實(shí)發(fā)的工資跟計(jì)提的數(shù)就有差額,每個(gè)月都有差額一直累積到年底,這個(gè)差額是不是到匯算清繳的時(shí)候一次來調(diào)整啊,那賬上不用調(diào)嗎?我看公司的賬之前一直是這樣的
想請(qǐng)問老師 2021年的時(shí)候單位里給員工算的個(gè)稅和實(shí)際申報(bào)的有總數(shù)1000多的誤差,分別是不同的人的,其實(shí)就是有人多計(jì)提有人少計(jì)提一些,今年把所有人的個(gè)稅又做了匯算清繳,那這樣的話這些計(jì)提的所得稅在今天如果做賬呢。差額一直在那邊掛著,調(diào)整到每個(gè)人身上也不對(duì)的,因?yàn)槿ツ甑囊呀?jīng)匯算清繳了
老師好,我新接的賬,應(yīng)交增值稅從21年12月份一直是貸方余額負(fù)數(shù),我看12月份計(jì)提加計(jì)抵減(10%)和實(shí)際銷項(xiàng)的10%有差,這說明21年12月計(jì)提的銷項(xiàng)稅額和實(shí)際發(fā)生的銷項(xiàng)稅額有差,我算了,更有好是每個(gè)月差的金額,請(qǐng)問,這個(gè)賬我應(yīng)該怎么調(diào)一下
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
現(xiàn)在就是計(jì)提的和實(shí)際發(fā)放的數(shù)不對(duì),相當(dāng)于去年一年賬上多計(jì)提了幾萬的管理費(fèi)用工資
平時(shí)每個(gè)月的工資計(jì)提都是大概一個(gè)整數(shù)的,比如80萬,因?yàn)楣べY表都出得很晚
?你好 ;? ?那你12月末? ?就去紅沖; 不然你的 話你匯算要調(diào)增 處理的? ??
我也是剛來公司,現(xiàn)在只能匯算調(diào)增處理了,我是想知道,調(diào)增是填寫匯算的表調(diào),那我今年的賬要調(diào)嗎?
你好 ; ; 把你? 匯算表格調(diào)整了。到時(shí) 賬上22年去紅沖 多計(jì)提的分錄?
這個(gè)多計(jì)提紅沖的憑證怎么做啊,用以前年度損益調(diào)整做嗎
你好是的。 比如借應(yīng)付職薪酬-工資貸以前年度損益調(diào)整; 借? ?以前年度損益調(diào)整;貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
好的,謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??