你好 ;? 你賬上總額計提和發(fā)放是對的話? ?就不用調(diào)整的; 除非你沒有發(fā)放金額? ?
老師,我想請問一下,我們因為員工人數(shù)比較都,每個月的個稅計提的,和實際要繳納的有幾十元的差額,個稅的話年度是匯算請繳的,我們財務需要每個月都要調(diào)整讓賬上的實際的一樣嗎?謝謝老師!
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時候是當月計提當月發(fā),每個月的工資都是平的,但是現(xiàn)在我是當月計提發(fā)放上月的,我的工資就是借方,但事實上我還有一個月的工資沒有發(fā),這個要怎么調(diào)整呢
請問我公司去年的工資每個月都是大概計提的一個數(shù),每個月實發(fā)的工資跟計提的數(shù)就有差額,每個月都有差額一直累積到年底,這個差額是不是到匯算清繳的時候一次來調(diào)整啊,那賬上不用調(diào)嗎?我看公司的賬之前一直是這樣的
想請問老師 2021年的時候單位里給員工算的個稅和實際申報的有總數(shù)1000多的誤差,分別是不同的人的,其實就是有人多計提有人少計提一些,今年把所有人的個稅又做了匯算清繳,那這樣的話這些計提的所得稅在今天如果做賬呢。差額一直在那邊掛著,調(diào)整到每個人身上也不對的,因為去年的已經(jīng)匯算清繳了
老師好,我新接的賬,應交增值稅從21年12月份一直是貸方余額負數(shù),我看12月份計提加計抵減(10%)和實際銷項的10%有差,這說明21年12月計提的銷項稅額和實際發(fā)生的銷項稅額有差,我算了,更有好是每個月差的金額,請問,這個賬我應該怎么調(diào)一下
更正之前的個稅申報,3月份有幾個人離職了,四月份申報時直接把離職的人刪除了,沒有帶0申報,累計收入不對,需要一直把離職的人零申報嗎?
有個客戶,他公司一直未開票,款項都是走私人的,沒有走公戶,進項票只有兩萬多,他想申報無票收入要怎么報合適呢
老師,應交稅費—未交增值稅期末余額為負數(shù)是還有留底嗎?
這個是開通公司賬戶的時候用的我私人賬戶轉(zhuǎn)到這個公司賬戶的10塊錢,測試一下開通了沒,然后又退出來了,這個要怎么記賬
老師您好,公司為一般納稅人君家洗選煤炭公司,100%個人投資一個股東,經(jīng)營了20多年,現(xiàn)在想把企業(yè)注銷賬面未分配利潤也過大400多萬,固定資產(chǎn)減折舊也沒有多少了,沒有什么可以降低利潤的。是不是如果想注銷就得把庫存清理,然后20%繳納個稅。增值稅及所得稅都得處理。有啥可以降低利潤未分配利潤的
第三欄,應稅勞務銷售額這個數(shù)是怎么來的?
老師,我們付的貨款35萬,本來是開三個點的稅率發(fā)票,現(xiàn)在說給我們開13個點,讓我們補6個點,這樣合算嗎
老師您好,我們上個月成立了個體戶,發(fā)票開了八萬多,沒有進項,我做了兩萬多工資的成本,現(xiàn)在沒有進項發(fā)票的成本,我現(xiàn)在不想交稅,暫估成本的話怎么做,分錄怎么寫呢
老師個體戶怎么申報,成本費用怎么填
怎么錄憑證,沒有發(fā)票。
現(xiàn)在就是計提的和實際發(fā)放的數(shù)不對,相當于去年一年賬上多計提了幾萬的管理費用工資
平時每個月的工資計提都是大概一個整數(shù)的,比如80萬,因為工資表都出得很晚
?你好 ;? ?那你12月末? ?就去紅沖; 不然你的 話你匯算要調(diào)增 處理的? ??
我也是剛來公司,現(xiàn)在只能匯算調(diào)增處理了,我是想知道,調(diào)增是填寫匯算的表調(diào),那我今年的賬要調(diào)嗎?
你好 ; ; 把你? 匯算表格調(diào)整了。到時 賬上22年去紅沖 多計提的分錄?
這個多計提紅沖的憑證怎么做啊,用以前年度損益調(diào)整做嗎
你好是的。 比如借應付職薪酬-工資貸以前年度損益調(diào)整; 借? ?以前年度損益調(diào)整;貸利潤分配-未分配利潤? ?
好的,謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價??