你好,你們是一般納稅人的話,是可以的。
老師我想問(wèn)下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開(kāi)出去的材料專(zhuān)票是13個(gè)點(diǎn),掛靠公司開(kāi)出去的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)。另外我們開(kāi)給她們的勞務(wù)專(zhuān)票是3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在掛靠方說(shuō)我們還要補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)的稅,這種合理嗎
我們有個(gè)貨物運(yùn)輸公司開(kāi)始是按3個(gè)點(diǎn)的報(bào)價(jià)給我們的,現(xiàn)在開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,要求我們漲價(jià) 6個(gè)點(diǎn),那按3個(gè)點(diǎn)的報(bào)價(jià)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票和按9個(gè)點(diǎn)的報(bào)價(jià)開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,對(duì)我們來(lái)說(shuō)結(jié)果是一樣的吧
老師好。。我們是小規(guī)膜。。不能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。。因?yàn)?我們只能開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的票。。對(duì)方不跟 我們合作。。。對(duì)方說(shuō)會(huì)讓他們成本增加。。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)說(shuō)法成立嗎?
老師,本來(lái)我們供應(yīng)商給我開(kāi)票是13個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在只能開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的票了,我們扣除十個(gè)點(diǎn)票點(diǎn)后,開(kāi)出13個(gè)點(diǎn),這個(gè)虧嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商差我們454936元發(fā)票,說(shuō)是讓我們補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),他們給我們開(kāi)13%稅點(diǎn)的發(fā)票,我們一共需要付多少,他們開(kāi)多少發(fā)票給我們啊
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受?chē)?guó)家政策,需要通過(guò)聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國(guó)家補(bǔ)助20萬(wàn),那么就需要合作社開(kāi)票給聯(lián)合社20萬(wàn)的票。國(guó)家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開(kāi)了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒(méi)有利潤(rùn)期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對(duì)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么