你好,這個是自己開的發(fā)票的金額。你看你開出去的發(fā)票,有沒有帶勞務(wù)或者服務(wù)字樣的。
老師你好,增值稅申報表中的不含稅總金額一致,但是在申報表中的第3欄和第4欄中的應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額中的數(shù)據(jù)是怎么生成的?
食堂服務(wù),在增值稅稅報表中主表的,填第2欄(應(yīng)稅貨物銷售額)還是第3欄(應(yīng)稅勞務(wù)銷售額),還是都不填
老師,我們開了6%服務(wù)費的專票,申報增值稅時,主表怎么填呢 填在第2欄應(yīng)稅貨物銷售額還是第3欄應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實際抵扣進(jìn)項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
是指13個點還是6個點的
第二欄和第三欄相加,不是等于第一欄嗎?
你好,是的。第一欄可能大于或者等于2+3,
一般納稅人的話是6個點
為什么會大于呢?不是應(yīng)該等于嗎?
你好,因為1包括了不開票的金額
第13欄上期留底稅額是不是上期已經(jīng)勾選認(rèn)證通過留下來的稅額?
你好,是的,就是這樣了。是上期沒有用完的認(rèn)證了的金額
等于說上期認(rèn)證了,但是認(rèn)證的進(jìn)項稅額比銷項稅額還要大,所以形成了留抵嗎?
你好,是的,就是這樣理解
換一個說法就是如果有留抵稅額,那就證明上期不用繳納增值稅?
你好,大部分是這樣,有的時候是因為有預(yù)交
可能是去稅務(wù)局開票的時候,提前把增值稅預(yù)交了,所以會形成留底稅嗎?老師?
你好,是的。比如異地預(yù)交
如果提前預(yù)交了增值稅,會在申報表的哪一欄體現(xiàn)出來?
你好,正常是在應(yīng)納稅額減征額