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想請問老師 2021年的時候單位里給員工算的個稅和實際申報的有總數(shù)1000多的誤差,分別是不同的人的,其實就是有人多計提有人少計提一些,今年把所有人的個稅又做了匯算清繳,那這樣的話這些計提的所得稅在今天如果做賬呢。差額一直在那邊掛著,調(diào)整到每個人身上也不對的,因為去年的已經(jīng)匯算清繳了

2022-07-15 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-15 20:25

您好,那您就多交的就本期扣,少交的就補(bǔ)發(fā)

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快賬用戶1133 追問 2022-07-15 20:28

2021年的時候當(dāng)時沒有調(diào)整的,在2022年已經(jīng)做過匯算清繳了,還是需要這樣操作嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-16 08:06

您好,是的,還是需要調(diào)整

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您好,那您就多交的就本期扣,少交的就補(bǔ)發(fā)
2022-07-15
同學(xué)你好 你得按照收到的時間來寫
2023-01-06
你好 2019年申報這5000元的個稅,與企業(yè)所得稅沒有關(guān)系的 2020年貸方發(fā)生額10000,借方15000,說明2020年你并未重新計提費用。不能納稅調(diào)減
2021-03-07
同學(xué)你好,不影響匯算清繳的數(shù)據(jù),就不用更正申報了。
2023-05-18
你好!這10萬匯算清繳前發(fā)放,可以稅前扣除的,不用納稅調(diào)整的
2022-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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