你好同學(xué) 1.銷項(xiàng)稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進(jìn)項(xiàng)稅額=20*0.13+2*0.13=2.86 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=1.13/1.13*0.13=0.13 應(yīng)納稅額=5.46-2.86+0.13=2.73
8. 某商場(chǎng)為一般納稅人,2018年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)辦公用品不含稅價(jià)格30萬(wàn)元,取得銷貨方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證)發(fā)票注明稅金4.8萬(wàn)元; (2)購(gòu)進(jìn)15臺(tái)電腦金額10萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證) (3)零售一批空調(diào),取得收入34.8萬(wàn)元; (4)批發(fā)一批空調(diào)不含稅售價(jià)30萬(wàn)元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給予2%的折扣,實(shí)收款項(xiàng)29.4萬(wàn)元; (5)因質(zhì)量問(wèn)題,顧客退回6月份購(gòu)買的攝像機(jī),退款2.32萬(wàn)元; (6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.74萬(wàn)元; 要求:計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。
商場(chǎng)為一般約稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)辦公用品,不含稅價(jià)格為40萬(wàn)元,取得銷貨方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購(gòu)進(jìn)25臺(tái)電腦,金額為20萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證)。(3)零售一批空調(diào),取得收入33.9萬(wàn)元。(4)批發(fā)一批空調(diào),不含稅售價(jià)為20萬(wàn)元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給子2%的折扣,實(shí)收款項(xiàng)19.6萬(wàn)元。(5)因質(zhì)量問(wèn)題,顧客退回6月購(gòu)買的攝像機(jī),退款9.04萬(wàn)元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬(wàn)元(7)從果農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)蘋(píng)果,支付價(jià)款2萬(wàn)元,取得合法收購(gòu)憑證。要求,計(jì)算美豐商場(chǎng)本月應(yīng)繳納的增值稅。
商場(chǎng)為一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)辦公用品,不含稅價(jià)格為D萬(wàn)元,取得銷貨方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅盤機(jī)關(guān)認(rèn)證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購(gòu)進(jìn)25臺(tái)電腦,金額為20萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證)。(3)掌售一批空調(diào),取得收入33.9萬(wàn)元。(4)批發(fā)一批空調(diào),不含稅售價(jià)萬(wàn)可萬(wàn)元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給于2%的折扣,實(shí)收款項(xiàng)19.6萬(wàn)元。(5)因質(zhì)量問(wèn)題,顧客退回6月購(gòu)買的攝像機(jī),退款9.04萬(wàn)元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬(wàn)元.(7)從果農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)蘋(píng)果,支什價(jià)款2萬(wàn)元,取得合法收購(gòu)憑證。要求:計(jì)算美豐商場(chǎng)本月應(yīng)繳納的增值稅。
商場(chǎng)為一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)辦公用品,不含稅價(jià)格為D萬(wàn)元,取得銷貨方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅盤機(jī)關(guān)認(rèn)證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購(gòu)進(jìn)25臺(tái)電腦,金額為20萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證)。(3)掌售一批空調(diào),取得收入33.9萬(wàn)元。(4)批發(fā)一批空調(diào),不含稅售價(jià)萬(wàn)可萬(wàn)元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給于2%的折扣,實(shí)收款項(xiàng)19.6萬(wàn)元。(5)因質(zhì)量問(wèn)題,顧客退回6月購(gòu)買的攝像機(jī),退款9.04萬(wàn)元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬(wàn)元.(7)從果農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)蘋(píng)果,支什價(jià)款2萬(wàn)元,取得合法收購(gòu)憑證。要求:計(jì)算美豐商場(chǎng)本月應(yīng)繳納的增值稅。
商場(chǎng)為一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)辦公用品,不含稅價(jià)格為D萬(wàn)元,取得銷貨方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(尚未到稅盤機(jī)關(guān)認(rèn)證),發(fā)票上注明稅金為5.2方元。(2)購(gòu)進(jìn)25臺(tái)電腦,金額為20萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票(已認(rèn)證)。(3)掌售一批空調(diào),取得收入33.9萬(wàn)元。(4)批發(fā)一批空調(diào),不含稅售價(jià)萬(wàn)可萬(wàn)元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給于2%的折扣,實(shí)收款項(xiàng)19.6萬(wàn)元。(5)因質(zhì)量問(wèn)題,顧客退回6月購(gòu)買的攝像機(jī),退款9.04萬(wàn)元。(6)與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的退貨證明單,收回貨款及稅金1.13萬(wàn)元.(7)從果農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)蘋(píng)果,支什價(jià)款2萬(wàn)元,取得合法收購(gòu)憑證。要求:計(jì)算美豐商場(chǎng)本月應(yīng)繳納的增值稅。
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個(gè)項(xiàng)目所有有關(guān)的料工費(fèi)的支出,是不是應(yīng)該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導(dǎo)一下第三季度財(cái)報(bào),報(bào)表中風(fēng)險(xiǎn)有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動(dòng)的職工薪酬第一行:填寫(xiě)1-9月應(yīng)付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫(xiě)1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個(gè)稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務(wù)行業(yè),只有工資,沒(méi)有其他福利費(fèi)用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務(wù)登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營(yíng)業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時(shí)收的預(yù)收賬款計(jì)提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項(xiàng)目完成確認(rèn)收入時(shí)再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
你好同學(xué),更正一下 1.銷項(xiàng)稅額=33.9/1.13*0.13+20*0.13-9.04/1.13*0.13=5.46 2. 進(jìn)項(xiàng)稅額=20*0.13+2*0.09=2.78 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=1.13/1.13*0.13=0.13 應(yīng)納稅額=5.46-2.78+0.13=2.81