同學你好,你這個屬于會計估計變更,不需要調(diào)整之前的折舊
老師,我想問固定資產(chǎn)盤點中發(fā)現(xiàn)06年前留殘值5%多留了4千多元,是以前年度應(yīng)提未提,今年處理,借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計折舊,借:利潤分配一未分配利潤、貸:以前年度損益調(diào)整,這樣行嗎?
老師,21年計提固定資產(chǎn)折舊時殘值率是5%,如果22年想把殘值率改成0,那21年折舊調(diào)整的話要用以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,在22年度把財務(wù)軟件卡片里的折舊殘值率改成0,是不是現(xiàn)在直接到卡片那改成0,然后把21年少提的折舊也做補提,用以前年度損益調(diào)整做?
如果要調(diào)整固定資產(chǎn)的原值和累計折舊,是以前年度的差異,是用未分配利潤科目調(diào)整?還是用以前年度損益科目?
固定資產(chǎn)的分類、折舊年限以及殘值率發(fā)現(xiàn)以前做錯了,原本分類是辦公設(shè)備,現(xiàn)在調(diào)整為儀器設(shè)備,折舊年限是5年,現(xiàn)在調(diào)整為8年,殘值率為3%,現(xiàn)在調(diào)整為5%,想問一下以前的累計折舊需要做調(diào)整嗎?
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
老師,企業(yè)21年用了500萬固定資產(chǎn)一次性扣除政策,稅法折舊和會計折舊因為有殘值所以不一樣,第一年調(diào)減后,后面十年調(diào)增時如果有殘值,折舊一直有差異,所以想把殘值率變成0,我該怎么做,能讓21年的折舊也改成跟稅法折舊數(shù)一樣的