您好,可以的,先這樣做
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時(shí) 借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發(fā)票,此時(shí)不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時(shí),此時(shí)還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付貨款 這樣對(duì)嗎
老師 我們單位訂的貨架 是按合同對(duì)公預(yù)付款 請(qǐng)問老師銀行回單借預(yù)付賬款 貸銀行存款 做完開發(fā)票分錄應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本 借預(yù)付賬款嗎 老師
老師您好!8月份進(jìn)貨付款給客戶還沒開發(fā)票當(dāng)時(shí)做借:預(yù)付賬款1000貸:銀行存款1000,9月份也付款了還沒開發(fā)票借:預(yù)付賬款2000貸:銀行存款2000,到10月份開了3500發(fā)票過來,并把500元用對(duì)公轉(zhuǎn)過去了,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
老師,我2022年2月預(yù)付了一筆設(shè)計(jì)費(fèi),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 。 然后9月也支付了設(shè)計(jì)費(fèi)沒有收到發(fā)票,我出分錄是借:開發(fā)成本-設(shè)計(jì)費(fèi)了, 貸:銀行存款 是不是不對(duì)了?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
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前面付了3筆都是預(yù)付一起5萬,第四筆付2萬,一起付了7萬 發(fā)票和第四筆一起開過來7萬 收到7萬發(fā)票,怎么做分錄(我是一般納稅人)
借:費(fèi)用或成本
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:預(yù)付賬款
因?yàn)楹贤黄鹗?6萬,我做了長期待攤 如果做了長期待攤,這個(gè)分錄怎么做? 我是24年成立的新企業(yè),到目前沒有收入
借:長期待攤費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:預(yù)付賬款
在簽訂合同的時(shí)候,我做了筆 借:長期待攤66萬 貸:應(yīng)付賬款66萬 上個(gè)月付了3筆,都是預(yù)付一起5萬 這個(gè)月付了2萬,一起付了7萬 發(fā)票7萬是支付第四筆的時(shí)候一起開過來了7萬 收到7萬發(fā)票,怎么做分錄(我是一般納稅人)
借:預(yù)付賬款7
貸:銀行存款7
借:長期待攤7萬
貸:預(yù)付賬款7
這66萬,攤2年可以了嗎
簽合同沒有收到發(fā)票不能入賬
不是很懂收到7萬的發(fā)票,要怎么做分錄
你不是說要入長期待攤費(fèi)用嗎,這個(gè)7W直接入這個(gè)科目了
意思是,即使簽了合同,也不能用66萬來進(jìn)行長期待攤,要用收到的發(fā)票金額來長期待攤?
這66萬,沒有收到發(fā)票,不能入賬的
是的,是的,要收到發(fā)票才可以的
我收到7萬發(fā)票后做了長期待攤,還要接著做一筆攤銷分錄嗎?(假設(shè)攤1.5年) 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 3880 貸:長期待攤 3880
借:預(yù)付賬款7 貸:銀行存款7 借:長期待攤7萬 貸:預(yù)付賬款7 這2筆可以合并在一張憑證上嗎
老師, 預(yù)付了賬款,還沒收到發(fā)票,也不能入長期待攤? 必須是收到發(fā)票才能做長期待攤?
借:預(yù)付賬款7 貸:銀行存款7 借:長期待攤7萬 貸:預(yù)付賬款7 這2筆可以合并在一張憑證上的 ?預(yù)付了賬款,還沒收到發(fā)票,這種可以暫估入賬,最好是收到發(fā)票再入賬吧,你們現(xiàn)在還是籌建期的話,不用攤銷
老師,你是指,籌建期,不用做長期待攤,直接做費(fèi)用? 那什么時(shí)候才不屬于籌建期呢? 籌建期,金額50萬/60萬,也直接做費(fèi)用?
籌建期計(jì)入長期待攤,先不用攤銷,等正式經(jīng)營了再攤銷