您好 請問您結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)在哪里取數(shù)的
一般納稅人,這個(gè)月開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,業(yè)收到了對方公司開具的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)在4月做過認(rèn)證,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理和報(bào)稅處理
老師,你好!我公司收到了一張負(fù)數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在這張負(fù)數(shù)的我也進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,請問在抵扣勾選的時(shí)候。這張負(fù)數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
你好 我開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,也做了負(fù)數(shù)的賬務(wù)處理 可為什么跟結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額不一樣
老師,你好,紙箱數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)多了,金額結(jié)轉(zhuǎn)的對,導(dǎo)致數(shù)量是負(fù)數(shù),金額為0,這樣怎么做賬務(wù)處理
一般納稅人,我是銷售方,上月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),產(chǎn)生留抵稅額,留底的稅額應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
從開票系統(tǒng)里的
它們的差額就是那一張負(fù)數(shù)的發(fā)票金額,開票合計(jì)沒有這張發(fā)票,但是我也記賬記的是紅字的,不明白為什么會(huì)不一致
可以把您開票系統(tǒng) 發(fā)票匯總表截圖發(fā)給我看看么
這是開票系統(tǒng)里的
這是我記的負(fù)數(shù)發(fā)票
不要看開票明細(xì) 要看發(fā)票匯總表 不是您截圖這個(gè)
您分錄沒有問題的
這是專票
這是普票
我結(jié)轉(zhuǎn)稅額是不是應(yīng)該按照這個(gè)匯總來算的?
那個(gè)里面的開票合計(jì)不準(zhǔn)對嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)稅額是應(yīng)該按照這個(gè)匯總來算
您前面的應(yīng)該是不準(zhǔn)確 我們都是用發(fā)票匯總表的數(shù)據(jù)
出報(bào)表都需要檢查什么才能保證報(bào)表完全正常?。?
一般看科目余額表是不是平的 余額方向是否正常