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一般納稅人,這個月開具了銷項負數(shù)發(fā)票,業(yè)收到了對方公司開具的進項負數(shù)發(fā)票,進項在4月做過認證,應該如何做賬務處理和報稅處理

2020-08-13 11:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 11:21

你好 你是 收到了專票 認證了的話 你原來分錄怎么做的 這樣好判斷科目

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你好 你是 收到了專票 認證了的話 你原來分錄怎么做的 這樣好判斷科目
2020-08-13
你好!你收到銷項負數(shù),做進項轉出。 你當時收到的時候如何做的分錄。
2020-08-13
先沖銷原來的 借:原材料 負數(shù)????? 貸:應付賬款 負數(shù) ????? 應交稅費-增值稅-進項?正數(shù) 然后按正確的分錄做
2022-10-23
借利潤分配 進項 貸應付帳款 借應付帳款 貸利潤分配 應交稅費應交增值稅進項轉出
2021-03-26
還是認證抵扣,然后做進項轉出吧
2021-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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