你好 你是 收到了專票 認證了的話 你原來分錄怎么做的 這樣好判斷科目
一般納稅人,這個月開具了銷項負數(shù)發(fā)票,業(yè)收到了對方公司開具的進項負數(shù)發(fā)票,進項在4月做過認證,應該如何做賬務處理和報稅處理
上月開具一張專票,發(fā)票開錯了,對方未認證,昨天我又重新開了銷項負數(shù)發(fā)票,并又重新開具了正確的發(fā)票,我應該如何做賬,發(fā)票這一塊應該如何留存
上月收到對方開具的藍字發(fā)票,已做帳但沒有抵扣進項認證。本月收到紅字負數(shù)發(fā)票,是不是需要進行賬務處理,但是不用進行報稅處理?
進項發(fā)票已抵扣,對方稅率開錯,過了兩個月開來了負數(shù)發(fā)票和正確的整數(shù)發(fā)票,如何處理,如何做賬
老師們好咨詢個問題:我單位是一般納稅人企業(yè),主要生產輕質建筑材料!我司去年 9 月底開具了一張銷項專票,因為對方單位資金問題未接受我方開具的發(fā)票,由于我方財務人員工作繁忙忘記及時做出處理,今年 1 月發(fā)現(xiàn)該張發(fā)票未做處理,遂做沖紅處理并開具了銷項負數(shù)發(fā)票,我該如何進行賬務處理?
郭老師接的 勞務公司,在什么情況下要多做成本,多做假成本不就是做假賬[囧]
填企業(yè)的匯算清繳我需要先準備些什么資料?
3月母公司給子公司實繳了50萬元實收資本。但是稅務局只能按年度申報營業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請問母公司年末還需要繳納實收資本的印花稅嗎?
老師好,請問下,房地產企業(yè),土地增值稅清算,未達起征點,退回預繳的土地增值稅,怎么處理?是沖營業(yè)稅金附加,還是記以前年度損益調整?
律師事務所,營業(yè)執(zhí)照合伙的有3個律師,其實實際上控制公司的是另外兩個人,咋按經營所得申報呢
老師,請問一下我們公司名下有兩個車子,現(xiàn)在我們地址變了,股東變了,法人變了,公司名稱也變了,那我這個車子胡需要變更嗎
你好,老師。我想問下我2024年單位賠償給一個員工一次性補償金7.2萬元,這個我計入借管理費用-工資,貸應付職工薪酬-工資了,這個賬我怎么調整,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報,這個一次性補償金工會經費是不是也不用交啊!
老師您好,請問一下我們公司采購原料,大批量采購,東西價值小,數(shù)量多,不好一個一個去數(shù),所以采購去采購的時候數(shù)量不好確認,目前是按照實際到貨收貨去做的入庫,請問有什么好方法嗎?
收入掛往來,這是什么意思,為什么不要這樣做
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療機構,預算會計應收醫(yī)療款記在哪個科目呢