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先確認(rèn)收入未開票,但后面開發(fā)票時(shí)又重復(fù)確認(rèn)了收入,怎么辦調(diào)整,會(huì)影響增值稅嗎? 一般納稅人

2022-03-30 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-30 12:22

您好您好,把原來(lái)寄的無(wú)票收入紅蟲。

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齊紅老師 解答 2022-03-30 12:22

。然后增值稅申報(bào)表里無(wú)票收入里填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2022-03-30 12:22

如果做兩次收入,那您就會(huì)多交增值稅的。

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快賬用戶1027 追問(wèn) 2022-03-30 12:25

那增值稅申報(bào)里面無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)以后多繳納的增值稅就調(diào)整過(guò)來(lái)了呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 12:26

填數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票就不存在多交了。

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-30 12:26

原來(lái)無(wú)票收入正常交稅了,現(xiàn)在開發(fā)票,所以無(wú)票收入填負(fù)數(shù)。

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快賬用戶1027 追問(wèn) 2022-03-30 12:27

夸年度也是可以這么做的是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 12:27

是的,可以這樣處理的。無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)申報(bào)需要去大廳申報(bào)。

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您好您好,把原來(lái)寄的無(wú)票收入紅蟲。
2022-03-30
你好! 可以申請(qǐng)退稅 或留抵以后應(yīng)交所得稅
2019-07-09
你這種在第二次開票的時(shí)候,你申報(bào)的時(shí)候就是開票收入增加,未開票收入減少,你的總銷售額不變的呀。
2022-01-07
你好,你是先報(bào)了無(wú)票收入報(bào)稅,然后開票后先紅沖無(wú)票收入分錄再按開票收入報(bào)稅,申報(bào)無(wú)票收入再減去。是的
2021-04-17
你好,多確認(rèn)的增值稅金額沖點(diǎn),轉(zhuǎn)到收入中.
2021-01-15
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