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申報(bào)增值稅,有一張發(fā)票收入分期確認(rèn),但是增值稅當(dāng)月就申報(bào)了,當(dāng)月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報(bào)?納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認(rèn)收入的差額是吧

2020-10-17 10:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-17 10:40

你好 是的 是有差額的

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你好 是的 是有差額的
2020-10-17
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 在附表一未開具發(fā)票一欄填寫。
2022-02-16
學(xué)員你好,賬務(wù)處理不需要在做,申報(bào)表不開票收入負(fù)數(shù),開票收入正常填報(bào)
2021-10-30
你好,學(xué)員,理論是沒開票就要填寫在未票收入申報(bào)
2023-10-18
你好。你開了發(fā)票就要做收入。
2023-08-11
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