同學(xué)你好 計算甲公司當月該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。——(90000-9000)*13%
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月采取折扣方式銷售賃物一批,該批賃物不舍稅鑄售額100000元,折扣額10000元,鑄售額和折扣額不在同一張發(fā)票的金額欄分別注明,己知增值稅率為13%,計算甲公司當月該筆業(yè)務(wù)增值稅全銷項稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年10月采取折扣方式銷售貨物一批,該批貨物不含稅銷售額90000元,折扣額9000元,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。已知增值稅稅率13%。計算甲公司當月該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月采取折扣方式銷售貨物一批,該批貨物不含祝銷售額166000元,因購買數(shù)量大,給予購買方10%的價格優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。已知增值稅稅率為13%。計算甲公司當月該筆業(yè)務(wù)增值稅項稅額是()元。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售筆記本電腦一批,不含增值稅售價452000元,因購買方購貨數(shù)量較大,給予購買方45200元的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票(的金額欄)中分別注明。已知,增值稅稅率為13%。計算甲公司當月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的算式
甲公司為增值稅一般納稅人, 2019 年 10 月采取折扣方式銷售貨物一批,不含增 值稅銷售額 10 萬元,由于購買方購買數(shù)量較大給予 10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上(金額欄) 分別注明。已知增值稅稅率為 13%。甲公司當月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額如何計算?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
90000-9000什么意思啊
同學(xué)你好,90000-9000什么意思啊——銷售額減掉折扣額;