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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年10月采取折扣方式銷售貨物一批,該批貨物不含稅銷售額90000元,折扣額9000元,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。已知增值稅稅率13%。計算甲公司當月該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。

2022-03-28 14:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-28 14:56

同學(xué)你好 計算甲公司當月該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。——(90000-9000)*13%

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快賬用戶hts7 追問 2022-03-28 14:57

90000-9000什么意思啊

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齊紅老師 解答 2022-03-28 15:01

同學(xué)你好,90000-9000什么意思啊——銷售額減掉折扣額;

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同學(xué)你好 計算甲公司當月該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。——(90000-9000)*13%
2022-03-28
甲公司當月該筆業(yè)務(wù)增值稅項稅額=166000*(1-10%)*13%
2022-04-20
你好,這個是這樣計算的,100000*13%=13000 這樣計算的
2021-12-28
甲公司當月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額10*(1-10%)*13%=1.07
2022-10-12
你好,同學(xué),答案是D。原因:銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅,
2021-04-20
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