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甲公司為增值稅一般納稅人, 2019 年 10 月采取折扣方式銷售貨物一批,不含增 值稅銷售額 10 萬元,由于購買方購買數(shù)量較大給予 10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上(金額欄) 分別注明。已知增值稅稅率為 13%。甲公司當月該筆業(yè)務增值稅銷項稅額如何計算?

2022-10-12 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 09:39

甲公司當月該筆業(yè)務增值稅銷項稅額10*(1-10%)*13%=1.07

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甲公司當月該筆業(yè)務增值稅銷項稅額10*(1-10%)*13%=1.07
2022-10-12
甲公司當月該筆業(yè)務增值稅項稅額=166000*(1-10%)*13%
2022-04-20
同學你好 計算甲公司當月該筆業(yè)務的增值稅銷項稅額。——(90000-9000)*13%
2022-03-28
當月該筆業(yè)務增值稅銷項稅額=(452000-45200)*13%=52000
2022-06-03
你好,甲公司當月該筆業(yè)務增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是:B.166000×(1-10%)×13%=19422(元)
2023-03-01
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