您好,應(yīng)該是之前扣了員工的個(gè)人部分的社保,但是未支付,或者扣款大于向社保局支付的個(gè)人社保
各位老師,大家好,我新接的賬務(wù),前會(huì)計(jì)應(yīng)付職工薪酬下面,養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療金這些怎么都是借方余額,這個(gè)是怎么回事,如果要把賬調(diào)平的話,怎么調(diào)呢,請(qǐng)各位老師賜教一下,謝謝
各位老師大家好,我是接的前會(huì)計(jì)的賬務(wù),她們把銀行存款余額差的太多了,錯(cuò)的離譜,那么針對(duì)這樣的錯(cuò)賬,我該怎么去調(diào)賬呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,請(qǐng)教一下[抱拳][抱拳][抱拳]我現(xiàn)在剛接手一家事業(yè)單位賬務(wù),前面的會(huì)計(jì)年紀(jì)大退休[捂臉]她做工資不用過渡科目-應(yīng)付職工薪酬,直接 借:費(fèi)用科目 貸:銀行存款,這種做法,對(duì)于整個(gè)賬務(wù)的影響大嗎?如果后期我要調(diào)整,是不是等到明年1月份,比較好
各位老師大家好,我們公司是紡織行業(yè),然后設(shè)備上面用的有一種棕絲,經(jīng)常要換的,然后金額也比較大,一次就是1萬(wàn)元以上的,付款了,對(duì)方也開來了專票,那么這種的該計(jì)入到什么科目,怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師好,12月份的工資少計(jì)提了1.5元,不是12月份的費(fèi)用嗎?已經(jīng)報(bào)稅了,在賬上怎么調(diào)呢? 計(jì)提是會(huì)計(jì)科目是:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付職工工資 是小規(guī)模納稅人,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)不要再接了!?。?!利潤(rùn)分配未分配是借方還是貸方金額呢? 謝謝
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師,你好,我們這個(gè)不存在員工個(gè)人承擔(dān)的部分,都是公司在承擔(dān),那么現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么做處理才能平賬,不會(huì)有借方余額
如果個(gè)人部分都是公司承擔(dān),那么,個(gè)人部分是實(shí)際上是給員工發(fā)放的工資,您可以通過少計(jì)提工資來平掉
老師,是這樣的,現(xiàn)在公戶扣款單來了,顯示這些保險(xiǎn)分別是多少,分錄為:借管理 費(fèi)用—社保,貸:應(yīng)付職工薪酬—某某社保,扣繳時(shí),貸:應(yīng)會(huì)職工薪酬—某某社保,貸:銀行,問題的關(guān)鍵是這們做分錄,我計(jì)提不進(jìn)去貸方:應(yīng)付職工薪酬—某某社保,因?yàn)樗鼈冇薪璺接囝~,這樣做分錄,就直接給抵銷了,所以請(qǐng)教一下老師,該怎么做呢
比如您要繳納400,分錄為:借管理 費(fèi)用—社保450,貸:應(yīng)付職工薪酬—某某社保,450,您現(xiàn)在有借方50,借貸相抵后,就是需要400了,就是現(xiàn)在你多計(jì)提50就是了