原來的計(jì)提分錄是如何做的
去年管理費(fèi)用多計(jì)提了 今年怎么調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,20年的固定資產(chǎn)入成了管理費(fèi)用,該怎么調(diào)整賬務(wù)
你好。老師,我想問一下,跨年了,21年的管理費(fèi)用計(jì)多了,22年3月調(diào)賬怎么調(diào)?計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目。小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,調(diào)整去年的賬用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢?調(diào)整稅費(fèi),實(shí)際稅費(fèi)少交了6分錢,會(huì)計(jì)科目具體怎么寫呢? 謝謝
老師,請問下22年做了跨年暫估費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票到了,賬面怎么調(diào)整呀?用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
借:管理費(fèi)用-工資。貸銀行存款
工資計(jì)多了
這不是計(jì)提多了,這是實(shí)際發(fā)放了
里面有一點(diǎn)是社保局應(yīng)該承擔(dān)的產(chǎn)假的工資。其他應(yīng)付款。
就是多了。
借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
剛剛發(fā)錯(cuò)了
借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:未分配利潤
管理費(fèi)用不是也多了嗎
該分錄是沖減了管理費(fèi)用。匯算時(shí)按調(diào)整后的填寫