你好,都涉及什么科目?涉及到損益類了嗎?少交的增值稅還是企業(yè)所得稅?
老師好! 背景: 公司用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。計(jì)劃跨年度調(diào)賬。 問(wèn)題: 是不是不能用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目?應(yīng)該用什么科目呢? 謝謝老師!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目,調(diào)整上年的所得稅費(fèi)用怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師好, 去年計(jì)提工資的會(huì)計(jì)科目是,借::管理費(fèi)用-工資, 去年計(jì)提社保的會(huì)計(jì)科目是,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)社保,這個(gè)需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢? 謝謝
老師好, 去年計(jì)提工資的會(huì)計(jì)科目是,借::管理費(fèi)用-工資, 去年計(jì)提社保的會(huì)計(jì)科目是,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)社保,這個(gè)需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?謝謝老師
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,調(diào)整去年的賬用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢? 謝謝
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
增值稅老師
你好,你計(jì)提的增值稅比實(shí)際繳納的增值稅多六分是嗎?沖回來(lái)就可以確認(rèn)當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外收入,金額比較小不要再調(diào)整之前年度了