同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸固定資產(chǎn)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,20年的固定資產(chǎn)入成了管理費(fèi)用,該怎么調(diào)整賬務(wù)
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的單位,2019年購買汽車時(shí)購置稅未納入固定資產(chǎn)成本,計(jì)入了管理費(fèi)用/稅金,如何調(diào)整啊?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)沒有損益調(diào)整,按照未來適用法原則,如果直接調(diào)利潤(rùn)的話,導(dǎo)致報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),如果調(diào)整當(dāng)期管理費(fèi)用,是直接沖減嗎?還是作為營業(yè)外收入
去年的管理費(fèi)用做成了固定資產(chǎn),而且還計(jì)提折舊了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如何調(diào)整
以前年度固定資產(chǎn)錯(cuò)記成費(fèi)用了,怎么調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問一下,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,然后是以前年度收入入錯(cuò)賬,收入入了管理費(fèi)用,怎么調(diào)整?
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫到貸方,報(bào)表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專管員說需要調(diào)部分出來,才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
郭老師在嗎,請(qǐng)教問題,公司用每個(gè)月第一個(gè)工作日匯率為固定匯率,領(lǐng)導(dǎo)說月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個(gè)工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個(gè)工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購匯6000新幣,支付6000新幣,購匯并支付花費(fèi)人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
補(bǔ)提的折舊呢
同學(xué)你好 你是應(yīng)該做固定資產(chǎn)的做成了管理費(fèi)用嗎 我理解反了給你做錯(cuò)分錄了 不好意思 應(yīng)該是 借固定資產(chǎn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊 這樣
那20年的報(bào)表需要調(diào)整嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的