你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的營業(yè)外支出?
老師,我2019年加計扣除的憑證,和科目入錯了(我記入營業(yè)外收入了),這個需要調(diào)整嗎?調(diào)整的話,如何調(diào)整是好呢
去年應(yīng)計入營業(yè)外支出,計入了營業(yè)成本。現(xiàn)在如何調(diào)整。匯算清繳時,兩個科目在哪個欄目里如何調(diào)整呢
您好老師去年主營業(yè)務(wù)收入多記了銷項稅正確在匯算清繳中如何調(diào)整今年還需要調(diào)整賬目嗎
租賃行業(yè),未出租的設(shè)備年底匯算清繳時設(shè)備折舊不能計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?那應(yīng)該計入哪個科目?或者會計上如何調(diào)整?
去年招待費用,去年未計提未入賬,今年1月入賬了,做的以前年度損益調(diào)整科目,請問在匯算清繳時如何填寫呢?是哪張表哪一欄呀,感謝
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
我們開票給對方,對方以考評扣款為由,從我們的應(yīng)收的發(fā)票金額中扣除了一部分。
你好在納稅調(diào)整明細表,扣除項目其他30欄,填寫帳載金額就可以。
會計分錄是怎樣的。匯算清繳時,兩個科目都要分別調(diào)整嗎。一增一減嗎
借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配未分配利潤。
只需要調(diào)增就可以的。
不通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?借貸都是未分配利潤?
你是企業(yè)會計準(zhǔn)則的嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
營業(yè)外支出是不允許稅前扣除的,營業(yè)成本減了,利潤會增加,應(yīng)交所得稅。怎樣寫分錄,調(diào)整,才能使申報表和財務(wù)報表利潤一致。
企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤,這個就可以了,其他的不用動。
跨年了這個營業(yè)外支出和營業(yè)成本 用利潤分配來代替,一個是會計上的利潤,一個是稅法上的利潤,這兩個不一致可以的,沒有關(guān)系。
你的財務(wù)報表不用調(diào)整。
也就說是,直接在匯算清繳時,調(diào)減營業(yè)成本。營業(yè)外支出不動是不是
對的是的,是這么做的。
帳載金額是賬上營業(yè)成本金額,還是應(yīng)調(diào)減計營業(yè)外支出的金額。
應(yīng)該做到營業(yè)外支出的那一部分。