同學,這個20萬要事務所那邊調整的,他們有底稿的,都是有些不合規(guī)的票據(jù)就調整了。

老師:我看20年納稅調整明細表第46欄-其他,賬載金額和稅收金額都沒有,調增金額這欄有20多萬,這個20多萬是怎么來的呀?
匯算清繳完風險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報 這個提示有沒有什么風險?
您好,老師 是這樣的,我們公司開出去發(fā)票645,到賬600,這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出,到匯繳清算時在調整明細表上第30行進行調增。和我看了一下表格,有四個要填寫:賬載金額,稅收金額。調增金額,調減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢?
2022年10月份的費用發(fā)票20萬,當時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調整?是2022年匯算清繳費用賬載金額0,稅收金額20,調減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
匯算清繳稅務局玩我們調整折舊說,順我們折舊提的高,比如說賬栽金額原值100萬,折舊15萬,累計折舊20萬,稅務局說我們折舊多提5萬,那么這個稅收金額欄次怎么填寫?是不是這么填寫!稅收金額原值也是100萬,稅收折舊金額填寫10萬,稅收累計金額填寫20萬呢?
老師,個體戶經(jīng)營者轉讓時,稅務和工商方面需要走什么流程呢。可以幫忙發(fā)一下嗎
銷售代理業(yè)務稅務政策
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年我們有重點群體政策可以享受,那增值稅,附如稅產(chǎn)生退稅,然后又產(chǎn)生營業(yè)外收入,那24年所得稅得更正,那會是調增,還是調減
老師好,如果公司愿意給員工承擔個稅的錢,是計入營業(yè)外支出嗎,可以稅前扣除嗎
小微企業(yè)城市建設稅和附加稅都是多少稅率?如果本月不含稅收入100萬?
怎么查各行各業(yè)的稅負率?
收到匯算清繳企業(yè)所得稅退稅怎么做分錄呢
離職多年的員工,領導同意給其2報銷兩萬費用,保銷單上的報銷人簽字,這個員工簽字還有意義嗎?還是讓在職員工代簽?
老師,9月份計提的附加稅和申報繳納的有幾分錢的差異,這個10月份怎么調賬?調賬會對這兩個月的數(shù)據(jù)有影響嗎?
老師為什么我在電腦上做不了現(xiàn)金流量表