同學(xué)紅沖這筆錯(cuò)誤的分錄,再重新做一筆正確的
前會(huì)計(jì)2018年做賬付預(yù)付賬款40萬(wàn),查原始憑證發(fā)現(xiàn)附了發(fā)票,做錯(cuò)了應(yīng)該直接入成本,這種2021年底怎么調(diào)賬,能不能直接把發(fā)票的費(fèi)用報(bào)銷單撕下來(lái),在2021年做成本把預(yù)付賬款沖減下來(lái)。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司員工墊付了一筆貨款,現(xiàn)在員工拿著增值稅專用發(fā)票來(lái)報(bào)銷。怎么做賬喃?
員工拿來(lái)報(bào)銷的發(fā)票被直接做應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢
之前是代理記賬公司做賬,一些本來(lái)應(yīng)該走報(bào)銷的零星小額,沒(méi)有寫(xiě)報(bào)銷單,直接掛在應(yīng)付賬款,打給員工報(bào)銷款,也一直掛在其他應(yīng)收,這個(gè)怎么調(diào)整?能直接其他應(yīng)收和應(yīng)付沖銷嗎
老師你好,7月買了一個(gè)設(shè)備,已經(jīng)開(kāi)票,做到應(yīng)付賬款中了,8月員工才拿發(fā)票給我了,于是現(xiàn)金給員工報(bào)銷,就是這一筆我做了兩邊,我現(xiàn)在要把應(yīng)付賬款這一筆沖銷,直接沖銷嗎?
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?