你好同學(xué),是填寫(xiě)A105010表,把售價(jià)和成本都填寫(xiě)在這個(gè)表上
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅視同銷(xiāo)售嗎?增值稅視同銷(xiāo)售嗎?借:營(yíng)業(yè)外支出 93 貸:庫(kù)存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13,除了填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷(xiāo)售收入100,視同銷(xiāo)售成本80,還需要填寫(xiě)第三十行其他嗎?就是營(yíng)業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫(xiě)捐贈(zèng)明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅視同銷(xiāo)售嗎?增值稅視同銷(xiāo)售嗎?借:營(yíng)業(yè)外支出 93 貸:庫(kù)存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13,除了填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷(xiāo)售收入100,視同銷(xiāo)售成本80,還需要填寫(xiě)第三十行其他嗎?就是營(yíng)業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫(xiě)捐贈(zèng)明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
21年我們捐贈(zèng)國(guó)外一批自產(chǎn)產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)是借營(yíng)業(yè)外支出,貸銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸庫(kù)存商品,現(xiàn)在匯算清繳是要視同銷(xiāo)售,把這部分的產(chǎn)品的平均售價(jià)填寫(xiě)在105010表嗎
老師,你好!問(wèn)一下外購(gòu)的商品用于贈(zèng)送客戶,應(yīng)該視同銷(xiāo)售,我會(huì)計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無(wú)票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷(xiāo)售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷(xiāo)售沒(méi)關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)捐贈(zèng)收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈(zèng)一批貨物,當(dāng)時(shí)候已經(jīng)借:營(yíng)業(yè)外支出,貸庫(kù)存商品 銷(xiāo)項(xiàng),現(xiàn)在匯繳的話是沒(méi)有調(diào)整前的年度累計(jì)利潤(rùn)總額*12%,沒(méi)超過(guò)的就不需要做任何調(diào)整,超過(guò)的話就調(diào)增是嗎?
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說(shuō)明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬(wàn),費(fèi)用15萬(wàn),稅費(fèi)5萬(wàn),人工3萬(wàn),怎么計(jì)算利潤(rùn)率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
流動(dòng)負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級(jí)尊享無(wú)憂課在哪看 沒(méi)找到
老師季度銷(xiāo)售貨物20萬(wàn)出租不動(dòng)產(chǎn)11萬(wàn)這個(gè)怎么交稅
以前年度,開(kāi)票做了收入但是沒(méi)做應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬(wàn),實(shí)際應(yīng)收是240萬(wàn),現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是等以后收到款項(xiàng)再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個(gè)封面買(mǎi)大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買(mǎi)的,這個(gè)尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開(kāi)公司,現(xiàn)在5月申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時(shí),此格是填4月實(shí)際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實(shí)際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候本期收入那里是填基本工資+績(jī)效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
那之前入賬的營(yíng)業(yè)外支出還是可以正常稅前抵扣吧
是的,這個(gè)不影響,這個(gè)只是納稅調(diào)整