對(duì)的,借管理費(fèi)用工資 貸,應(yīng)付職工薪酬工資。

老師,請(qǐng)問(wèn)年終獎(jiǎng)需要計(jì)提嗎?之前不知道有年終獎(jiǎng),在1月發(fā)了去年年終獎(jiǎng),我是在1月計(jì)提年終獎(jiǎng)嗎?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,付年終獎(jiǎng)的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)是這樣做嗎
老師,公司需發(fā)放給職工年終獎(jiǎng),以下相關(guān)的賬務(wù)處理對(duì)嗎 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)--職工薪酬--年終獎(jiǎng) 貨:應(yīng)付職工薪酬--年終獎(jiǎng) 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--年終獎(jiǎng) 貨:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,年終獎(jiǎng)5000,基礎(chǔ)工資6000。那么會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 11000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 6000 應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金、津貼5000
老師,請(qǐng)問(wèn)下年終獎(jiǎng)是入應(yīng)付職工薪酬嗎?
23年年終獎(jiǎng) 下年1月發(fā),就記錄到24年的應(yīng)付職工薪酬-工資 還是應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)?
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎

