您好,這個的話,最好是計入年終獎的
老師,請問年終獎需要計提嗎?之前不知道有年終獎,在1月發(fā)了去年年終獎,我是在1月計提年終獎嗎?借:管理費用-辦公費,貸應(yīng)付職工薪酬,付年終獎的時候:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 請問是這樣做嗎
老師,公司需發(fā)放給職工年終獎,以下相關(guān)的賬務(wù)處理對嗎 計提時 借:管理費--職工薪酬--年終獎 貨:應(yīng)付職工薪酬--年終獎 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬--年終獎 貨:銀行存款
23年年終獎 下年1月發(fā),就記錄到24年的應(yīng)付職工薪酬-工資 還是應(yīng)付職工薪酬-年終獎?
老師年終獎計提時,支付職工薪酬里面需要單獨添加個明細年終獎還是直接計應(yīng)付職工應(yīng)酬-工資
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位。可以借實收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時一次性進成本了沒進固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧