后面收到發(fā)票聯(lián),放在最后一次分期付款的憑證后
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
請問,比如1月購買機械200,賣方一次開專票200,但是因為是分期付款,賣方只給了抵扣聯(lián),款付清后才給發(fā)票,做賬的時候,用合同復(fù)印件做了憑證附件,憑證裝訂了,請問后面收到發(fā)票聯(lián),放在最后一次分期付款的憑證后嗎
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ,這個賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進(jìn)項 (已收發(fā)票進(jìn)項額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預(yù)付時借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來,從收入扣這部分費用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?