同學你好 收到發(fā)票之前付的款計入往來科目了嗎
問題一:A欠了債務,房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔,每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結一個案子分一個,如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務是收購不良房產(chǎn),以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務,賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務嗎,這種收購債權,可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質嗎?
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了,但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉錢進來付貸款及利息 ,這個賬務處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進項 (已收發(fā)票進項額)8.2萬 貸 其他應付款-法人 200 長期應付款 400 應付利息 100呢?
老師,這道題您能解答一下嗎,我追問不了,只能重新發(fā)起一個問答,謝謝老師。2019年蘇某在甲公司工作,每月取得工資收入30000,每月負擔三險一金1200。在2019年期間于3月兼職為乙公司網(wǎng)站提供技術服務,獲得報酬8000元,并于6月在丙出版社出版一部小說,獲得稿酬9000元,在10月提供專利技術的使用權給丁公司獲得收入5000元。其他資料如下:(1)兒子正在上小學,現(xiàn)已與丈夫約定由蘇某按子女教育專項附加扣除標準的100%扣除;(2)蘇某本人是在職博士研究生在讀;(3)蘇某去年使用商業(yè)銀行個人住房貸款(或住房公積金貸款)購買了首套住房,現(xiàn)處于償還貸款期間,每月需支付貸款利息1300元,已與丈夫約定由蘇某進行住房貸款利息專項附加扣除;(4)蘇某的父母均已滿60歲,與姐姐和弟弟簽訂書面分攤協(xié)議,約定由蘇某分攤贍養(yǎng)老人專項附加扣除800元。要求:請計算蘇某2019年度應預扣預繳個人所得稅稅額及匯算清繳應納個人所得稅稅額。
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產(chǎn)才是的轉為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產(chǎn)才是的轉為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
第33題選什么先謝謝
3月份買的辦公室窗簾,4月份的發(fā)票還未收到,該怎么做賬
總包給甲方付項目電費,需要哪些手續(xù)
有限責任公司備注自然人獨資或控股是什么意思,這樣的公司一般納稅人要交哪些稅種
3月份預付了一筆,裝修費12萬,4月份還未收到發(fā)票,也未裝修完成,該怎么分攤費用
100*(p/f.10%.2)=82.64括號里的(p/f.10%.2)這個沒有給系數(shù)的情況下怎么計算出這個結果 需要詳細步驟
研發(fā)費用輔助賬可以按季度結轉嗎?
新員工入職,月薪5000,3月上了2天班,工資384,4月全勤,工資5000,還沒上社保,5月初4月和5月一起發(fā)5384,怎么報個稅?
老師您好,請問一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn),例如米、面、糧油、干果這些東西,需要折算成現(xiàn)金給員工申報個人所得稅嗎?
老師,外購的工程物資用于建設公司自用的生產(chǎn)設備,算生產(chǎn)設備的入賬價值的時候,是不是都要考慮增值稅?成本+增值稅 外購的工程物資用于建設公司對外銷售的生產(chǎn)設備,算生產(chǎn)設備的入賬價值的時候,就不用考慮增值稅?只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用,算生產(chǎn)設備的入賬價值的時候,也要考慮增值稅?成本+增值稅
沒有任何入賬 ,法人私人付的也沒有入賬。
但是法人每個月轉錢進來用來還罰款,我做了分錄 借 銀存 貸 其他應付款-法人 借其他應付款-法人 貸 長期應付款 應付利息 (老師 我做錯了沒?。?
還貸款 字打錯了老師 麻煩一定詳細一點
同學你好 借銀行 貸其他應付款法人 借長期應付款 貸銀行存款 這樣
利息不用做處理嗎?
老師 我的發(fā)票只收回一部分 ,那我入固定資產(chǎn) 是按照總價入嗎 發(fā)票都還沒回來 ?我總價700 ?只收到一張進項 8萬 那我怎么入賬呢?
還有 廠房是2020年開始使用的 一直沒有入賬 也沒有計提折舊 ,錄不了資產(chǎn)卡片 ,我手寫憑證上去 這樣會有問題嗎?我計提折舊怎么做呢 需要把前兩年的補提嗎 ? ?老師能把一套過程寫一下嗎?
同學你好 那你這個要入賬做往來的
... 您能看下我的問題嗎
這個不是給你的,窗口自動跳了 折舊要從收到正式發(fā)票的次月開始折舊的 看你收到發(fā)票的時間
好的明白 ?那我本月不提折舊下月開始計提。 那我只收到部分發(fā)票如何入賬呢? 我進項未完全統(tǒng)計進來就不是總的價格入賬。 第三個固定資產(chǎn)的 貸款和利息部分怎么入賬啊
同學你好 按照發(fā)票金額入就可以了