應交稅費—未交增值稅關(guān)鍵是借方還是貸方余額?
應交稅費-應交增值稅-進項稅額期末借方余額和應交稅費-未交增值稅借方余額是不是都相當于可以留抵
郭老師您好,年末需要結(jié)平增值稅各科目,就是把增值稅各科目余額結(jié)平對嗎?我們2021年有38.05元的留抵,結(jié)平時這38.05元留抵怎么處理呢?是將其留在進項稅額的余額里嗎?還是留在應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額里呢?謝謝您
應交稅費—未交增值稅這科目的余額是不是等于留抵稅額
科目余額表里應交增值稅貸方余額,未交增值稅借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額那我咋計算出來留抵是多少呀
去年應交稅費-未交增值稅科目借方余額是 50,有留底稅額,今年進項120,銷項200, 除去留底稅額應該交30元增值稅,我做分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值 稅)30, 貸:應交稅費-為交增值稅 30 但這樣算下來未交增值稅借方科目時借方余額 是20,正常應該繳30元的稅,未交增值稅借方 怎么能有余額呢,是分錄做的不對嗎?
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進行對比呢?
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務,一般還需向哪些主管部門提供報表?
借貸方分別代表什么呢
借方就是多交的,貸方就是未交的
也就是說如果是借方的話就是留抵稅額了
不一定的哈,得看你月末的留抵稅是怎么處理的?
學生愚笨,請舉例
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就是留底,大于0就是未交的稅
留抵稅能不能通過賬上的哪個科目余額確定
都說了哈,不能只看科目,你自己依據(jù)那個公式計算來判斷