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去年應交稅費-未交增值稅科目借方余額是 50,有留底稅額,今年進項120,銷項200, 除去留底稅額應該交30元增值稅,我做分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值 稅)30, 貸:應交稅費-為交增值稅 30 但這樣算下來未交增值稅借方科目時借方余額 是20,正常應該繳30元的稅,未交增值稅借方 怎么能有余額呢,是分錄做的不對嗎?

2025-03-07 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-07 10:10

您好,原來的50已在未交增值稅里的是不,那今年的銷項200,進項120,結轉時分錄 借:應交稅費——增值稅(銷)200 貸:應交稅費——增值稅(進)120 應交稅費——轉出未交增值稅80 借:應交稅費——轉出未交增值稅 80 貸:應交稅費——未交增值稅80 這樣轉完之后,未交增值稅的余額就是30

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快賬用戶6665 追問 2025-03-07 10:18

老師,那我可不可以直接寫 借:應交稅費——轉出未交增值稅 80 貸:應交稅費——未交增值稅80 交錢的時候 借:應交稅費——未交增值稅30 貸:銀行存款 30 到年底再一起結轉稅金?

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齊紅老師 解答 2025-03-07 10:28

可以的。平時不結轉,年底一次性結轉是符合要求的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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