你好,對(duì)的是的,需要退回去的。
對(duì)方開(kāi)具發(fā)票錯(cuò)誤,已經(jīng)入賬,但是未抵扣進(jìn)賬,已經(jīng)結(jié)賬,是否需要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交還給對(duì)方?
老師你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票,需方需要紅沖,我需要把發(fā)票退回給他嗎?記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)?
增值稅專用發(fā)票已入賬但未抵扣,因開(kāi)票有誤,需紅沖發(fā)票,需要退回記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)給供應(yīng)商嗎
未認(rèn)證的跨月發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票,只需把抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)退給供應(yīng)商,供應(yīng)商開(kāi)具的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)不需要再給我方了吧?
抵扣聯(lián)發(fā)票已抵扣認(rèn)證,后面這個(gè)發(fā)票供應(yīng)商要沖紅,但是發(fā)票聯(lián)我們沒(méi)有入賬對(duì)方發(fā)票沖紅我們賬務(wù)要處理嗎?
老師,那如果沒(méi)有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過(guò)去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過(guò)怎么辦
老師,那審計(jì)查賬的時(shí)候,不會(huì)特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤(rùn)核算清楚就沒(méi)問(wèn)題吧
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個(gè)融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報(bào)的是2024年的年報(bào),利潤(rùn)表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫2024年全年金額,對(duì)嗎老師
老師你好,?個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,就是我們有些客戶有高開(kāi)發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會(huì)用私帳打還她個(gè)人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng),給雞入了保險(xiǎn),雞死了,保險(xiǎn)公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?
去年我已經(jīng)入賬了,怎么辦
你好,自己留一個(gè)復(fù)印件。