你們沒(méi)有入賬的話是不用處理的
對(duì)方已抵扣的發(fā)票,我方紅沖之后,需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)給對(duì)方嗎?
增值稅專用發(fā)票已入賬但未抵扣,因開票有誤,需紅沖發(fā)票,需要退回記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)給供應(yīng)商嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,專票發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián) 我們拿到了 還沒(méi)抵扣,對(duì)方需要沖紅,我需要把兩聯(lián)都還給供應(yīng)商嗎?
抵扣聯(lián)發(fā)票已抵扣認(rèn)證,后面這個(gè)發(fā)票供應(yīng)商要沖紅,但是發(fā)票聯(lián)我們沒(méi)有入賬對(duì)方發(fā)票沖紅我們賬務(wù)要處理嗎?
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)有扣款需要紅沖發(fā)票,是只能我們紅沖發(fā)票,對(duì)方應(yīng)該是不能發(fā)起紅沖的吧。然后如果紅沖的話是把整張發(fā)票紅沖,然后再重新開具新的發(fā)票這樣?
請(qǐng)問(wèn)郭老師前面的財(cái)務(wù)一直都沒(méi)有做了,固定資產(chǎn)折舊,我現(xiàn)在接受了,我該怎么補(bǔ)折舊呢?
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場(chǎng)上拿貨,拿的是個(gè)體工商戶的。她們不給我們開發(fā)票,我們又給客戶一對(duì)一的吧發(fā)票開出去了?怎么解決這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標(biāo)需要報(bào)表,要求讓我把報(bào)表改成利潤(rùn)負(fù)數(shù),需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?還有要求降低所有者權(quán)益,需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?
小規(guī)模納稅人開了1個(gè)點(diǎn)和3點(diǎn)的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個(gè)點(diǎn)做分錄,
今年社保能像個(gè)稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,只是發(fā)票未開!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒(méi)有申報(bào)印花稅了,要怎么補(bǔ)呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算得來(lái)的,單位成本的計(jì)算公式
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報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那有數(shù)據(jù),那我們賬務(wù)上也不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎?
你既然已經(jīng)認(rèn)證了,就說(shuō)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
賬務(wù)上怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
財(cái)務(wù)上你們不是沒(méi)有入賬嗎
是的,這個(gè)發(fā)票聯(lián)發(fā)票沒(méi)有入賬,但是抵扣聯(lián)發(fā)票認(rèn)證抵扣了
你申報(bào)的時(shí)候就轉(zhuǎn)出就可以了,賬上是不用做的
每月付款的專票發(fā)票的稅額入賬是做到借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),然后當(dāng)月抵扣認(rèn)證的專票金額就做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
對(duì)的,每月就是這么做的
賬務(wù)上的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額不用跟申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額對(duì)上是嗎?
因?yàn)槟銢](méi)做賬,所以壓根沒(méi)地方做
好的,謝謝老師
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