你好,對的是的,需要加上的。

你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系不對,差244.25,發(fā)現(xiàn)折舊有兩個管理費用折舊費,其中一個金額正好是244.25,這是12.31增加的第一次折舊,現(xiàn)在要怎么處理呢,固定資產(chǎn)折舊表那里的金額又能跟這個總的折舊金額對的上
老師好!職工食堂的折舊我在福利費里面體現(xiàn)了,在年報資產(chǎn)折舊這張表的折舊金額要把食堂的折舊金額加上去嗎
稅收折舊攤銷額是寫去年一年的金額嗎 還是累計折舊額?只有當(dāng)年累舊額,最后納稅調(diào)整才是0 。我在賬本里找到去年一張10月的資產(chǎn)折舊明細(xì)表,上面有明細(xì)和每月折舊金額,我根據(jù)這個算出來,哪一類的物品的折舊額了。
稅收折舊攤銷額是寫去年一年的金額嗎 還是累計折舊額?只有當(dāng)年累舊額,最后納稅調(diào)整才是0 。我在賬本里找到去年一張10月的資產(chǎn)折舊明細(xì)表,上面有明細(xì)和每月折舊金額,我根據(jù)這個算出來,哪一類的物品的折舊額了。
老師,2021年企業(yè)用了固定資產(chǎn)500萬一次攤銷,2022年賬上每個月都在計提折舊。現(xiàn)在報季度所得稅,成本里面要不要減去500萬一次攤銷的計提折舊金額。還有就是利潤表上要不要減去計提折舊金額
供應(yīng)商開一張正數(shù)發(fā)票,后又開一張同樣金額的紅字發(fā)票,是不是相當(dāng)于沒開。
所得稅自營出口收入,是按開票收入填寫嗎?
23年的報關(guān)單,沒有做延期收匯報告,那后期收到中信保賠付款,視同收匯了,這個報告還需要做嗎?
老師,我們單位項目驗收,來的五位專家,每人專家評審費是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,他們給提供發(fā)票,有的開非學(xué)歷教育~項目評審費,有的開其他咨詢服務(wù),到底開什么內(nèi)容老師,哪個對
公司給個人轉(zhuǎn)的款怎么寫分錄
老師,這個怎么填?主要是我們工資都是不統(tǒng)一發(fā)放,就有些員工急用錢就借沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬,都是計入其他應(yīng)收款—個人。到清理每個月工資尾數(shù)統(tǒng)一發(fā)放的時候再從其他應(yīng)收款——個人來沖應(yīng)付職工薪酬,這樣子就是實際支付給員工的工資如果只取應(yīng)付職工薪酬——工資薪金的借方就會少很多。
老師,*金融服務(wù)*售后回租租金利息 這個按照什么申報印花稅
月底出口,報關(guān)單出了退稅聯(lián)沒出,這部分開票但報不了出口退稅,這部分怎么處理,量大的話會比較亂
老師,我司是小規(guī)模納稅人,賬上的電腦提完折舊了,有預(yù)計凈殘值,現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)電腦賣掉,賬務(wù)處理怎么做?需要按多少稅率繳稅?
老師,如果公司買了雇主責(zé)任險,哪天發(fā)生了工傷,受傷員工要告企業(yè),賠償費用,那訴訟費用和律師由誰承擔(dān)
調(diào)的時候在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整。
好的,知道了,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
期間費用里的固定資產(chǎn)折舊金額不同,這樣可以嗎?
你好,這里填寫的是發(fā)生額。
調(diào)整的不在這里填寫。
進入期間費用的金額和實際計提的金額不同,這樣填寫能通過嗎
可以的,這個沒有影響。