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老師,上個月(2月份)有兩張綠色抵扣聯(lián)我沒有認證,當時做的是,借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額,3月份我把它認證抵扣了,請問怎么做賬務(wù)處理呢?

2023-04-17 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 09:36

你好,你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認證進項稅。

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快賬用戶6062 追問 2023-04-17 09:48

這樣做了之后我的3月份進項稅額就大于銷項稅額,形成了期末留抵,接下來又該怎么處理呢?因為我沒做過一般納稅人的賬,所以很多東西有點不明白,麻煩老師詳細指導(dǎo)一下,感謝!

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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:50

你好,這個留底就放在表上面就可以了,不用單獨再去做分錄。

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快賬用戶6062 追問 2023-04-17 09:56

老師說的表是指我在電子稅務(wù)局里的增值稅納稅申報表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:56

你好,是的,就是增值稅申報表

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快賬用戶6062 追問 2023-04-17 10:01

哦,好的!還有就是老師剛剛說的,借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認證進項稅,這張憑證后面需要附件嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 10:03

你好你可以把勾選的那個表或者打明細出來做附件都可以的。

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快賬用戶6062 追問 2023-04-17 10:11

好的,老師!如果像老師剛剛講的期末留抵不用做賬務(wù)處理的話,現(xiàn)在個問題就是我的賬上,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借方,和應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)的貸方,都有余額,一直掛著了,這該怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 10:13

你好,按現(xiàn)在的要求,就是掛在上面就可以了,沒有要求處理。

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快賬用戶6062 追問 2023-04-17 10:21

老師,那如果后期留抵使用了,該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 10:25

這個不用怎么處理,比如說你下個月體檢了,這部分之后還要交稅,那么你就做對應(yīng)的交稅的分錄就好了。

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快賬用戶6062 追問 2023-04-17 10:36

好的,謝謝老師!老師想問一下小規(guī)模和一般納稅人在做稅務(wù)申報時,企業(yè)所得稅申報上有區(qū)別嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 10:44

企業(yè)所得稅上面沒有區(qū)別。

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快賬用戶6062 追問 2023-04-17 10:46

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-04-17 10:55

你好,不用客氣的了。

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你好,你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認證進項稅。
2023-04-17
你好,現(xiàn)在這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
2020-12-02
借進項稅額,貸待認證進項稅額,附件可以是認證表,你統(tǒng)計查詢那個表打印出來貼后面
2021-04-06
你好 這個沒關(guān)系的哈 你直接勾選就可以的哈 不需要做什么賬務(wù)處理的 可以直接抵扣了的
2024-04-08
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