你好,你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認證進項稅。
老師,3月份記到待抵扣進項稅額,6月份認證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
老師,您好: 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---進項稅額 待:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
你好,我想咨詢一下收到的專票當月沒認證抵扣,做賬是做在了待抵扣進項稅額,然后下個月認證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
老師,上個月(2月份)有兩張綠色抵扣聯(lián)我沒有認證,當時做的是,借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額,3月份我把它認證抵扣了,請問怎么做賬務(wù)處理呢?
老師待抵扣進項稅額,和待認證進項稅額,這兩個科目有什么區(qū)別,就是當月來的進項稅額,沒認證沒抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務(wù)處理?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
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我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
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福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
這樣做了之后我的3月份進項稅額就大于銷項稅額,形成了期末留抵,接下來又該怎么處理呢?因為我沒做過一般納稅人的賬,所以很多東西有點不明白,麻煩老師詳細指導(dǎo)一下,感謝!
你好,這個留底就放在表上面就可以了,不用單獨再去做分錄。
老師說的表是指我在電子稅務(wù)局里的增值稅納稅申報表嗎?
你好,是的,就是增值稅申報表
哦,好的!還有就是老師剛剛說的,借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認證進項稅,這張憑證后面需要附件嗎?
你好你可以把勾選的那個表或者打明細出來做附件都可以的。
好的,老師!如果像老師剛剛講的期末留抵不用做賬務(wù)處理的話,現(xiàn)在個問題就是我的賬上,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借方,和應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)的貸方,都有余額,一直掛著了,這該怎么辦呢?
你好,按現(xiàn)在的要求,就是掛在上面就可以了,沒有要求處理。
老師,那如果后期留抵使用了,該怎么處理呢?
這個不用怎么處理,比如說你下個月體檢了,這部分之后還要交稅,那么你就做對應(yīng)的交稅的分錄就好了。
好的,謝謝老師!老師想問一下小規(guī)模和一般納稅人在做稅務(wù)申報時,企業(yè)所得稅申報上有區(qū)別嗎?
企業(yè)所得稅上面沒有區(qū)別。
好的,謝謝!
你好,不用客氣的了。