同學(xué)你好 跨年涉及損益的用以前年度損益調(diào)整
老師 20年漏做了兩筆分錄 分別是 借:管理費用-辦公費 60 貸:銀行存款 60;借:銀行存款 5 貸:財務(wù)費用 5(紅字)如果放進(jìn)21年做的話 是否涉及到 以前年度調(diào)整損益科目呢?該怎么做賬呢
老師20年時做錯一個分錄,借財務(wù)費用貸應(yīng)付利息,現(xiàn)在我做調(diào)整,借應(yīng)付利息貸銀行存款,(因為這筆短期借款一直沒有做計提,都是每月支付時直接做帳的),現(xiàn)在21年匯算清繳需要做調(diào)整嗎?
老師您好,現(xiàn)在查看21年的賬,發(fā)現(xiàn)有一筆調(diào)整20年的賬,20年銀行借款扣款應(yīng)該是財務(wù)費用,20年賬記短期借款,21年調(diào)整沖短期借款,該為財務(wù)費用,是不是有不對?用以前年度損益調(diào)整?這筆費用20年就沒有進(jìn)費用屬于浪費,麻煩老師指點,謝謝
老師您好,我2020沒有計提工會經(jīng)費,在21年9月補(bǔ)計提了20年的工會經(jīng)費,賬上借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。之后去把20年的匯算清繳中利潤總額減去了工會經(jīng)費,當(dāng)時交了這筆費用就沒有調(diào)增工會經(jīng)費。請問21年的匯算清繳中,還需要調(diào)減20年的工會經(jīng)費嗎,謝謝
老師您好,我2023年支付2022年的租金,因為2022年忘記計提這個 費用,2023年做這樣做賬借:以前年度損益調(diào)整20萬貸銀行存款20萬,借:未分配利潤—利潤分配20萬貸:以前年度損益調(diào)整20萬。是不是要在2023年匯算清繳調(diào)減?
請問老師,24年9月計提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請老師告知,謝謝!
臨時工來工作,包交通費,取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報不超幾個月可以
請問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項目需要調(diào)增,但是以前有未彌補(bǔ)虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費用科目,不需要調(diào)整以前的財務(wù)報表吧?年度報表是不是還按2024年12月底的財務(wù)報表申報年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報了,4月工資扣除,60元個稅未計提,另一個員工3月工資申報了,因為專項扣除問題,3月多計提個稅780元,個稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個稅已經(jīng)計提,圖二憑證不會做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了??傆?0000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊的公司,自己設(shè)置個稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉(zhuǎn)讓的時候?qū)嵤召Y本沒到位,有什么風(fēng)險, 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
老師,現(xiàn)在是站在22年的角度調(diào)整,該怎么調(diào)
20年借短期借款,貸銀行 21年借財務(wù)費用 貸短期借款,22年怎么調(diào),需要調(diào)遞延所和稅嗎?
你這個財務(wù)費用21年沒做那就是在22年做 借以前年度損益調(diào)整 貸短期貸款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
21年已經(jīng)做過,看分錄
那就直接 借短期借款 貸銀行存款
老師,麻煩看一下我的問題再回答好嗎,
同學(xué)你好 這個不用調(diào)遞延所得稅