您好 請問 是需要寫分錄嗎
MX公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證1.(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100臺。根據(jù)資料編制會計(jì)分錄
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100臺。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100臺。
三日向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證,(1)以增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存單一份,附件稅款共22600元(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100臺。
MX公司為增值稅一般納稅人,是用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100。
為什么選未交而不選應(yīng)交……有什么區(qū)別?什么情況下用應(yīng)交?
請問一下我今年出口收入里面有一筆出口報(bào)關(guān)單hs編碼是0稅率,所以這筆出口收入開了13點(diǎn)普票,那我填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候自營出口收入里面需不需要填寫我這筆出口按內(nèi)銷征稅的收入
印花稅只是按不含稅的開票金額交的,有問題么
個(gè)體戶核定征收沒有備案會計(jì)制度需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師您好 ,在小規(guī)模納稅人季報(bào),在填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤表的,本期金額和上期金額分別怎么取值???
裝修公司,小規(guī)模,業(yè)務(wù)員提成,是不是可以單獨(dú)弄一個(gè)表格,不要做到工資里,這個(gè)提成是不是計(jì)入銷售費(fèi)用就行,老師們
請問生產(chǎn)領(lǐng)用材料必須和結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本金額一致嗎?
老師,五月份我有個(gè)5500的電動車,內(nèi)賬入固定資產(chǎn)了,外賬做管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要內(nèi)外一套賬如果直接調(diào)整五月內(nèi)賬,后面的成本核算就都跟著變了,我該怎么調(diào)賬?
小規(guī)模公司,出售自己的固定資產(chǎn),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是填寫7.8行,還是直接填寫1.3行
公司付糾紛款怎么交稅