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MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100臺。

2022-03-08 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-08 18:11

你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??

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是的老師

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是的老師

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齊紅老師 解答 2022-03-08 18:48

你好 1,借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 2,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 3,借:庫存商品,貸:在途物資

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你好請把題目完整發(fā)一下
2022-03-08
你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??
2022-03-08
您好 請問 是需要寫分錄嗎
2022-03-14
1、借庫存商品20000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2600 貸應(yīng)付賬款22600
2020-07-14
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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