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MX公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證1.(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100臺。根據(jù)資料編制會計(jì)分錄
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100臺。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100臺。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100臺。2.8日,到銀行辦理銀行匯票一張,收到銀行簽發(fā)的“銀行匯票"及“業(yè)務(wù)委托書(回單)",注明:收款人HD公司,匯票金額40000元。3.12日,業(yè)務(wù)員持匯票到HD公司購進(jìn)海達(dá)牌電話手表100臺后,交回如下單據(jù):(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián),注明:海達(dá)牌電話手表100臺,單價(jià)320元,價(jià)款為32000元,增值稅稅額為4160元。(2)運(yùn)費(fèi)增值稅普通發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)用2000元,增值稅稅額180元,已蓋“現(xiàn)金付訖”章。4.14日,收到銀行轉(zhuǎn)來銀行匯票多余款收賬通知,銀行匯票多余額1660元,已轉(zhuǎn)賬。5.16日,收到如下憑證,經(jīng)審核無誤,同意承付:(1)銀行轉(zhuǎn)來的SH公司托收憑證,托收金額巧8200元。(2)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和
三日向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證,(1)以增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存單一份,附件稅款共22600元(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100臺。
老師,請問一下,快遞公司收到賠付客戶的賠付商品的專項(xiàng)發(fā)票,可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
公司汽車管理亂,加油7000元沒有小票,用對加油卡對賬單做附件可以嗎?
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商是小規(guī)模,開的票通常是3%的專票,這次看到有一項(xiàng)是1%的維修服務(wù),還能這樣開票嗎
進(jìn)項(xiàng)票有留底,想開銷項(xiàng)票的品名和進(jìn)項(xiàng)不符,下個(gè)月相符的進(jìn)項(xiàng)才有,可以先開票不
老師,員工的工傷賠償要交個(gè)稅嗎
老師,想問一下,我們是工業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,我們這個(gè)要交稅的話是,比如我們是銷貨100塊,進(jìn)貨90塊,我們是用100塊來乘以那個(gè)1%的稅率,還是用那個(gè)100-90等于10塊來乘以那個(gè)稅率呢?
老師,請問一下養(yǎng)魚賣魚的公司,購進(jìn)飼料入什么費(fèi)用?還是成本?還是原材料材料采購什么的哦?
老師就是那你說的管理費(fèi)用是管理費(fèi)用下應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)嗎?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)?
有沒有老師經(jīng)手外匯的,收外幣有美元 港幣 我們要開設(shè)外幣賬戶嗎,匯率從哪看,結(jié)匯需要注意什么
工會經(jīng)費(fèi)的錢是工會出的嗎?
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實(shí)收100臺。2.8日,到銀行辦理銀行匯票一張,收到銀行簽發(fā)的“銀行匯票"及“業(yè)務(wù)委托書(回單)",注明:收款人HD公司,匯票金額40000元。3.12日,業(yè)務(wù)員持匯票到HD公司購進(jìn)海達(dá)牌電話手表100臺后,交回如下單據(jù):(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)及
還是不完整咋題目完整