你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
MX公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證1.(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺(tái),單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺(tái),實(shí)收100臺(tái)。根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺(tái),單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺(tái),實(shí)收100臺(tái)。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺(tái),單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺(tái),實(shí)收100臺(tái)。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺(tái),單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺(tái),實(shí)收100臺(tái)。2.8日,到銀行辦理銀行匯票一張,收到銀行簽發(fā)的“銀行匯票"及“業(yè)務(wù)委托書(回單)",注明:收款人HD公司,匯票金額40000元。3.12日,業(yè)務(wù)員持匯票到HD公司購進(jìn)海達(dá)牌電話手表100臺(tái)后,交回如下單據(jù):(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián),注明:海達(dá)牌電話手表100臺(tái),單價(jià)320元,價(jià)款為32000元,增值稅稅額為4160元。(2)運(yùn)費(fèi)增值稅普通發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)用2000元,增值稅稅額180元,已蓋“現(xiàn)金付訖”章。4.14日,收到銀行轉(zhuǎn)來銀行匯票多余款收賬通知,銀行匯票多余額1660元,已轉(zhuǎn)賬。5.16日,收到如下憑證,經(jīng)審核無誤,同意承付:(1)銀行轉(zhuǎn)來的SH公司托收憑證,托收金額巧8200元。(2)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和
三日向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證,(1)以增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明益明牌電磁爐100臺(tái),單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存單一份,附件稅款共22600元(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺(tái),實(shí)收100臺(tái)。
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進(jìn)貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺(tái),單價(jià)200元,價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價(jià)稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺(tái),實(shí)收100臺(tái)。2.8日,到銀行辦理銀行匯票一張,收到銀行簽發(fā)的“銀行匯票"及“業(yè)務(wù)委托書(回單)",注明:收款人HD公司,匯票金額40000元。3.12日,業(yè)務(wù)員持匯票到HD公司購進(jìn)海達(dá)牌電話手表100臺(tái)后,交回如下單據(jù):(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)及
還是不完整咋題目完整