你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?
老師,我2010年的管理費用多做了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,要沖回怎么寫會計分錄
老師:去年的管理費用計提多了,今年要怎么沖減,做什么會計分錄?如果是上個月管理費用計提多了,這個月要怎么辦?
之前有暫估一筆1w的管理費用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款
老師:管理費用 一 工資,多計提了,也發(fā)了,現(xiàn)在做了會計分錄沖減多計提的工資,資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù),要怎么辦?發(fā)了的工資不再追回,做壞賬處理嗎?要怎么做分錄,
老師我們發(fā)現(xiàn)我23年到24年的社保,公司部分忘記計提了。我現(xiàn)在要怎么補救啊回來?只寫了支付社保的分錄,沒有寫計提到管理費用的分錄。我們是小企業(yè)會計準則
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
當(dāng)初是借管理費用,貸銀行存款
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
不用去沖管理費用么
管理費用以前年度損益調(diào)整代替了。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快。
老師,公積金 維修基金的利息收入怎么寫會計分錄
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
這個算收入的么,不算財務(wù)費用么
你好,這個是借款收入的吧,需要交增值稅。
如果是銀行存款的利息不需要交,可以沖財務(wù)費用
那住房公積金的售房款呢
你好,你們單位是房產(chǎn)企業(yè)的嗎?
借銀行存款 貸預(yù)收帳款、 應(yīng)交稅費。
我們是個國企,這都是歷史賬了,從05年后就沒有做過住房公積金單位售房款及維修資金的利息了,現(xiàn)在他們從公積金那拉來了這些利息單
你們單位主營是什么的?
我們是電聲廠,主營電方面吧,具體我也不清楚
這是不是你們的額外所得?
這個不是都設(shè)有公積金賬戶,是個銀行賬戶,然后現(xiàn)在就相當(dāng)于里面存的錢有利息收入,也不是額外所得,是以前會計都不做
你好,如果是銀行存款利息收入的,可以充你的財務(wù)費用,借銀行存款,借財務(wù)費用,負數(shù)。