你好,你多發(fā)了多計(jì)提了的,這些收不回來也不需要收回的那直接不用紅沖多計(jì)提的了,相當(dāng)于就是給他發(fā)這些工資。
老師,上月計(jì)提了工資,借:應(yīng)付職工薪酬,貸,管理費(fèi)用,這月不需要發(fā)放了,怎么做分錄
工資多計(jì)提了,但是找不到是什么時(shí)候多計(jì)提的了,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬成負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)賬,會(huì)計(jì)分錄是什么
計(jì)提工資 4月 借管理費(fèi)用-員工工資 309541.88 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 309,541.88 多計(jì)提了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1055.07 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)的 借 應(yīng)付職工薪酬 309541.88 應(yīng)付職工薪酬-1055.07 貸 銀行存款287249.13 社保和公積金和個(gè)稅21237.68 老師這個(gè)分錄是不是代表把1055.07多計(jì)提的沖回來了,這樣做對(duì)嗎
3月份的時(shí)候做計(jì)提管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;在12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了工資,我在做相反的分錄:借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)2000,借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000,這樣對(duì)嗎?
1、政府會(huì)計(jì),當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā),可以不計(jì)提應(yīng)付職工薪酬嗎? 2、政府會(huì)計(jì),上年的沒做計(jì)提分錄,但直接做了支出分錄 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬有數(shù)據(jù),怎么處理怎么補(bǔ)計(jì)提?
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
我公司租房,用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因?yàn)槭瞧垂竦模蕴釂问且环菘偺釂?,然后因?yàn)橐呀?jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報(bào)關(guān)單有區(qū)別,這個(gè)有什么辦法解決嗎?
請(qǐng)教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個(gè)無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個(gè)稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀?jì)入什么科目
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
但是這樣利潤表上的利潤就少了呀,變成負(fù)數(shù),怎么交稅
你好,別紅沖計(jì)提的利潤不會(huì)少的,利潤會(huì)增加,你再把它刪除。
不明白,我的意思是因?yàn)槎喔读诉@些工資,費(fèi)用多了,利潤變成負(fù)數(shù),沒有利潤,沒法交稅,現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)多計(jì)提并且已經(jīng)付了的工資呢?
現(xiàn)在要交稅啊
這個(gè)錢,你們不是收不回來了。收不回來的,還是做工資,所以不需要調(diào)整。也就是你們計(jì)提和發(fā)放的工資都是多了,沒有問題。
那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬可以是負(fù)數(shù)嗎
不可以證明你少做了幾題。
少做了計(jì)提剛才寫錯(cuò)了。