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之前有暫估一筆1w的管理費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款

2024-01-08 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 22:36

您好,這個(gè)的話,沒有跨年,做相反就行

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快賬用戶6563 追問 2024-01-08 22:38

把這筆分錄紅沖之后,再根據(jù)發(fā)票正確入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 22:41

對,然后再根據(jù)發(fā)票做

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您好,這個(gè)的話,沒有跨年,做相反就行
2024-01-08
您好,原來的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)
2020-08-18
你好 你這個(gè)分錄需要先紅沖回去,然后根據(jù)發(fā)票再做分錄的
2023-01-09
你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費(fèi)用--暫估(紅字) 貸:其他應(yīng)付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2022-01-04
借:應(yīng)付賬款~暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款~供應(yīng)商/銀行存款
2024-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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