就是你當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng),你再抵扣之前你要進(jìn)行認(rèn)證,那么這些認(rèn)證商戶你當(dāng)月抵扣就是指這一部分金額。這個(gè)就直接放到你的進(jìn)項(xiàng)稅額就行了。
認(rèn)證相符是指當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)還是指什么 如果不是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng) 要放在進(jìn)項(xiàng)還是待抵扣
老師,專票當(dāng)月入賬了,但進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未認(rèn)證,是下在應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有的下在待認(rèn)證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點(diǎn)暈
老師你好。我問下,如果當(dāng)期不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是做賬是做為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?這樣的話,不是以后期間抵扣之前月份的進(jìn)項(xiàng)都要做賬將待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額(當(dāng)月不一定認(rèn)證),是放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,還是應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里?月末認(rèn)證抵扣后,分錄如何?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月不認(rèn)證,放貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
如果不是當(dāng)月的認(rèn)證 但是在當(dāng)月的認(rèn)證清單也要放在待抵扣嗎
如果說你當(dāng)月沒有認(rèn)證的話,你就放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
就是說 只有當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證的 才能放進(jìn)項(xiàng)是嗎
當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證,況且抵扣的就放到進(jìn)項(xiàng)。
那認(rèn)證相符的分錄是做哪一個(gè)數(shù)
認(rèn)證相符的,如果說你沒有抵扣,就放到待抵扣稅哦。如果說你抵扣了就正常放到進(jìn)項(xiàng)稅啊。
那老師 如果我要算進(jìn)項(xiàng)可以抵扣多少整個(gè)流程是怎么樣的
正常情況下,你所有的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證相符都是可以抵扣的。但是你自己可以決定你抵扣多少。
我想問的是 怎么認(rèn)證 公式是什么
沒有公式呀,這個(gè)認(rèn)證它就是一個(gè)系統(tǒng),你所有的鏡像都在這個(gè)系統(tǒng)里面,你直接去選擇,你要認(rèn)證了就行了。