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對(duì)方走逃,我們已經(jīng)抵扣的以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,那補(bǔ)繳增值稅和附加稅還有滯納金的分錄怎么寫?

2022-03-09 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-09 09:50

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。

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齊紅老師 解答 2022-03-09 09:50

借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 貸銀行存款, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 營(yíng)業(yè)外支出滯納金,貸銀行存款。

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快賬用戶6372 追問 2022-03-09 10:10

老師,還需要調(diào)整以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-09 10:12

你好,對(duì)的是的,需要的。

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快賬用戶6372 追問 2022-03-09 10:13

賬套里沒有這個(gè)科目,我可以設(shè)在利潤(rùn)分配下的二級(jí)科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-09 10:15

好,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目代替就行。

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快賬用戶6372 追問 2022-03-09 10:27

老師,不明白,為什么以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)用到未分配利潤(rùn),沖減未分配利潤(rùn)呢

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齊紅老師 解答 2022-03-09 10:28

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù),那你把他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6372 追問 2022-03-09 10:35

好的明白了,賬套里不用以前年度損益這個(gè)科目了,直接用未分配利潤(rùn)代替了,可以的對(duì)吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-09 10:42

可以的,可以這么做的。

頭像
快賬用戶6372 追問 2022-03-09 12:09

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-09 12:10

不用客氣,工作愉快。

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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。
2022-03-09
你好! 借以前年度損益調(diào)整(增值稅和附加稅) 營(yíng)業(yè)外支出(滯納金) 貸銀行存款
2022-05-25
借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
2021-09-23
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2025-02-23
同學(xué)你好 需要補(bǔ)交增值稅的 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2022-08-23
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