借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。
老師,去年的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方開紅字發(fā)票當(dāng)做返利。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅不要交滯納金的嗎?企業(yè)所得稅要補(bǔ)繳嗎
公司之前購(gòu)買辦公用品對(duì)方開具的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄啊?
對(duì)方走逃,我們已經(jīng)抵扣的以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,那補(bǔ)繳增值稅和附加稅還有滯納金的分錄怎么寫?
老師好,想請(qǐng)問一下以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)覺的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄
一般納稅人企業(yè),之前年度有兩筆運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣需要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在需要補(bǔ)繳增值稅,那么會(huì)計(jì)分錄都怎么寫呢?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購(gòu)記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 貸銀行存款, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 營(yíng)業(yè)外支出滯納金,貸銀行存款。
老師,還需要調(diào)整以前年度損益嗎?
你好,對(duì)的是的,需要的。
賬套里沒有這個(gè)科目,我可以設(shè)在利潤(rùn)分配下的二級(jí)科目嗎
好,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目代替就行。
老師,不明白,為什么以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)用到未分配利潤(rùn),沖減未分配利潤(rùn)呢
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù),那你把他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的明白了,賬套里不用以前年度損益這個(gè)科目了,直接用未分配利潤(rùn)代替了,可以的對(duì)吧
可以的,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。