同學(xué)你好 需要補(bǔ)交增值稅的 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
對(duì)方走逃,我們已經(jīng)抵扣的以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,那補(bǔ)繳增值稅和附加稅還有滯納金的分錄怎么寫(xiě)?
我們公司是一般納稅人,之前取得的工程發(fā)票都做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我們公司的這個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,因?yàn)橹耙矝](méi)有銷項(xiàng)所以發(fā)票都沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人企業(yè),之前年度有兩筆運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣需要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在需要補(bǔ)繳增值稅,那么會(huì)計(jì)分錄都怎么寫(xiě)呢?
這家是一般納稅人,銷項(xiàng)稅額現(xiàn)在貸方余額有28995.79元,它每月的銷項(xiàng)稅額都有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不需要交增值稅,那賬里這筆余額我應(yīng)該怎樣做分錄把它結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)呢
老師之前有一些糧油專票進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,稅局發(fā)現(xiàn)后需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)繳增值稅,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
一般納稅人企業(yè),之前年度有兩筆運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣需要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出