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請問如果沖回未開票收入是不是要在增值稅表格中填數(shù)的嗎, 是不是要增值稅申報表中要填未開票收入填負數(shù)的呢

2022-03-08 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-08 11:58

你好,對的是的是這么做。

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快賬用戶1942 追問 2022-03-08 11:59

那我在計算稅負時是不是要把這個沖回的數(shù)要先統(tǒng)計進去,不然到時稅負怕過高的

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齊紅老師 解答 2022-03-08 12:00

你好,對的是的,需要算進去。

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快賬用戶1942 追問 2022-03-08 12:00

還有一筆是加計抵減的是不是到2022.12.31的還可以抵減的呢,因為我1月份在抵減的,我不知我沖回未開票的收入的會不會到 2月份這個加計抵減的過項的不能用了,是21.12剩余下來的進項的

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齊紅老師 解答 2022-03-08 12:02

可以的,這個鏡像不影響。

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齊紅老師 解答 2022-03-08 12:02

可以的,這個進項不影響,只要你沒有做進項轉(zhuǎn)出不影響的。

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你好,對的是的是這么做。
2022-03-08
同學你好 開通了負數(shù)申報就可以
2021-10-22
你開了發(fā)票 你得填寫開票收入
2021-02-22
你好 第一個你做了無票收入的需要的 第二個是 第三個對的 增值稅銷稅額和所得稅銷售額需要一致 四不含稅 都是不含稅 第五一般納稅人在表一 未開具發(fā)票一欄 具體的發(fā)生什么業(yè)務(wù)的
2024-01-15
對的,這樣操作是正確的。
2024-04-19
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