你好,對的是的是這么做。
未開票收入在2020年12月申報,2021.1月在申報表附一表未開票收入填負數(shù),假設(shè)2021年1月沒有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個數(shù)?請問要填寫哪個表格才能把這個數(shù)沖掉!
請問如果沖回未開票收入是不是要在增值稅表格中填數(shù)的嗎, 是不是要增值稅申報表中要填未開票收入填負數(shù)的呢
請問老師,增值稅上一所屬期我申報了一部分未開票收入,這個月我把發(fā)票開出來了,那么在增值稅申報表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報的未開票做負數(shù)填列?
1??未開票收入,填在增值稅申報表中的哪里?還是和開票收入一起填在免稅額欄。 2??附列資料表怎么填??
企業(yè)有未開票的暫估收入,在填增值稅申報表的時候填了未開票收入,是不是等開了票也是在未開票收入那里直接填負數(shù)啊
老師,有一筆質(zhì)量扣款,客戶從貨款中直接扣除,這樣可以嗎?如果可以,我們怎么核銷這筆貨款呢
免抵退應(yīng)退稅額對應(yīng)哪個會計科目啊
資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款月末為負數(shù),代表預收?
老師,客戶打款到公賬上,又不要求開票,我們這邊,不開票會引起稅務(wù)核查嗎
申請變更地址,那個出資時間怎么填
老師,我們房產(chǎn)稅從租計征,一直以來他們按含稅租金交,我現(xiàn)在可以調(diào)整為不含稅嗎?還是說從下一年度開始,這個年度要保持一致呢
請問下公司欠稅了啟查查上都能看到如果補交了需要怎么處理軟件上才看不到欠稅記錄
收到廠家給的貨品,價值2萬元,但廠家只給了一張出貨單,不開發(fā)票,我們要怎么做賬?
會計學堂想要退費,找不到對應(yīng)人員
老師,股東的工資超5000元每個月,現(xiàn)在每個月暫時未發(fā)放,現(xiàn)在如果計提后是否可以每個月先報個稅,到時再銀行發(fā)放?
那我在計算稅負時是不是要把這個沖回的數(shù)要先統(tǒng)計進去,不然到時稅負怕過高的
你好,對的是的,需要算進去。
還有一筆是加計抵減的是不是到2022.12.31的還可以抵減的呢,因為我1月份在抵減的,我不知我沖回未開票的收入的會不會到 2月份這個加計抵減的過項的不能用了,是21.12剩余下來的進項的
可以的,這個鏡像不影響。
可以的,這個進項不影響,只要你沒有做進項轉(zhuǎn)出不影響的。