你開了發(fā)票 你得填寫開票收入
未開票收入在2020年12月申報,2021.1月在申報表附一表未開票收入填負數(shù),假設(shè)2021年1月沒有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個數(shù)?請問要填寫哪個表格才能把這個數(shù)沖掉!
老師你好,我們家21年12月增值稅申報表填了200萬元未票收入,等2022年3月左右才會把發(fā)票開出來,請問報2022年3月的稅時還能把2021年12月開的未票收入沖掉嗎?就是開票金額正常申報,未開票金額填—200萬元。因為跨年了,我不知道未票收入那邊填負數(shù)能不能報的過去了?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實繳,公司章程約定按照實繳進行利潤分配等,那賬上是不能確認長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個是按那個數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個軟件里面。如果要登錄一個以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個以前已有的賬號,進去以后再添加新賬號?
想咨詢一個問題,當年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時候有利潤,可以彌補以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費共計10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價呢,請各位老師指點一下,謝謝
老師你好就是暫估進項稅的一級科目用什么比較好
開票收入自動識別過來的,那我肯定也要沖掉上個月未開票收入!
一正數(shù)一負數(shù)不就是零嗎?
是,但是我當期應(yīng)納稅顯示還是上個月繳納的那個增值稅,那是為什么呢?
你好 是25欄里面顯示的吧。
對的,請問老師該怎么做?按道理不用納稅的
30欄里面填寫這個金額, 25欄等于30欄
這樣就不用交稅嗎?明天我試一下,感謝老師
不用客氣,新年快樂。
老師,早上好,還是不可以喔? 25欄改不了的、
25不能修改 你填寫30欄就可以
能看到圖片嗎?老師
是的 那么已經(jīng)填寫了
不是,按道理說,我上個月這個增值稅已經(jīng)繳納了,這個月就沒有增值稅交了!
沒有讓你繳納 這個是系統(tǒng)自動的同學(xué)
自動出現(xiàn)的 你修改不了 不要去修改 他的金額就是上個月繳納的增值稅
30行那里,不是本期繳納上期應(yīng)納稅額嗎?老師的意思,我本期不用繳納稅,是嗎?
不是的 填寫25欄的數(shù)據(jù)
會出現(xiàn)比對不通過
不可能 你截圖看下 我們申報過的