嗯,你應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。
因?yàn)槿ツ晡唇辉鲋刀愘J方有余額,可以把把去年未交增值稅轉(zhuǎn)到以前年度損益嗎
調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調(diào)整 92585 借 以前年度損益調(diào)整 92585 貸 利潤分配-未分配利潤 92585 老師好,這個利潤分配增加嗎
今年補(bǔ)10w增值稅,其中去年5w,今年5w,去年的:借以前年度損益調(diào)整5,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 5 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5 貸銀行存款5 借:利潤分配未分配利潤5 貸:以前年度損益調(diào)整5,今年的:借收入5 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅5 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5 貸銀行存款5
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,找不到原因,但是不用交稅,是前些年的余額。應(yīng)該計(jì)入什么科目把他沖銷掉
以前年度的增值稅應(yīng)交稅費(fèi)2000,實(shí)際沒有未交的了,可能是以前減免稅沒結(jié)轉(zhuǎn),找不到原因了,調(diào)賬可以直接借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益嗎
一般納稅人和小規(guī)模貸款利息能開專票么
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),有的時候把經(jīng)營收入轉(zhuǎn)入了老板媽媽的賬戶有風(fēng)險嗎
老師,公司要注銷了,固定資產(chǎn)怎么處理?因?yàn)樵谶@些固定資產(chǎn)都是電腦等等,然后轉(zhuǎn)賣不出去,送給回收垃圾的都沒有人要
年金成本是怎么計(jì)算的,折舊抵稅要考慮嗎
老師,我們有個分公司不獨(dú)立核算,里面發(fā)工資簽合同的人員是分公司,但是現(xiàn)在分公司賬號有問題,不能支付款項(xiàng),現(xiàn)在可以在總公司發(fā)工資嗎?
老師 ,自然人獨(dú)資企業(yè),開的舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老板自己是老師,老板的媽媽在店里打理,可以給老板和老板的媽媽發(fā)工資,抵成本嗎
老師,1、聘用其他單位已經(jīng)退休人員。簽訂勞動合同和勞務(wù)合同更好呢,是不是都可以簽訂?2、勞動法和稅務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是不是不一致?3、最新的9月政策是不是有變化?4,簽訂勞動合同,是不是開除要賠償?5、簽訂勞務(wù)合同是不是不能入工資核算按照工資申報個稅?必須按照勞務(wù)申報并且開發(fā)票?6目前遇到簽訂和勞務(wù)合同但是下了入職通知,怎么規(guī)范做法?才不會有勞動風(fēng)險和稅務(wù)申報風(fēng)險
老師,為什么要用應(yīng)收賬款呀,別人用的是應(yīng)付賬款,大白話怎么理解哦
為啥中級課程從8月15號開始聽不了回放 老師
事業(yè)單位需要每個季度零申報城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?還沒有辦理好不動產(chǎn)證
但是申報增值稅時,稅費(fèi)是0。所以想調(diào)平
我給你發(fā)的那個憑證就是讓你調(diào)調(diào)平的,你未交增值稅貸款,有余額的話,說明你有的稅款,你沒有做交納的憑證。
但是我這邊稅都交完了,做銀行存款科目的話,流水就不對了
那你就貸營業(yè)外收入吧。
我這邊是小規(guī)模納稅人
這個余額是去年年末的
嗯沒事兒,你現(xiàn)在直接記到營業(yè)外收入就可以了。