你好 找不到原因先不沖 放著?
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個(gè)余額,其他明細(xì)科目都沒有余額了,請(qǐng)問這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,找不到原因,但是不用交稅,應(yīng)該計(jì)入什么科目把他沖銷掉
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,找不到原因,但是不用交稅,是前些年的余額。應(yīng)該計(jì)入什么科目把他沖銷掉
老師你好,我想請(qǐng)問下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目有貸方余額怎么給平掉,之前遺留下來的問題,查不出來原因了
一般納稅人,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅 (最常見情況:銷項(xiàng)稅額 > 進(jìn)項(xiàng)稅額等): 計(jì)算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷項(xiàng)稅額 + 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進(jìn)項(xiàng)稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師您好,4月份的外來發(fā)票忘了入賬,現(xiàn)在怎么辦
個(gè)體戶賣炸雞的開發(fā)票 項(xiàng)目名稱可以是 餐飲服務(wù)或餐飲費(fèi)嘛
老師,環(huán)保麥型的一般納稅人公司與普通的一般訥稅人會(huì)司有什么區(qū)別
建筑行業(yè)暫估成本的依據(jù)是什么? 在什么情況下暫估成本? 暫估成本合法嗎?
您好,老師,為什么這道多選題的答案,延長信用期不能應(yīng)對(duì)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)?
老師,甲為什么不確定資產(chǎn)處置損益
固定資產(chǎn)清理這個(gè)過度的科目我還是不懂,,是借方表示增加,貸方表示減少嗎
計(jì)提:借稅金及附加-水利建設(shè)專項(xiàng)收入17貸應(yīng)繳稅費(fèi)17。屬于免交零。怎么做分錄。月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)購入機(jī)器設(shè)備,設(shè)備還有配套的小設(shè)備,沒有小設(shè)備這臺(tái)固定資產(chǎn)也用不了。那這固定資產(chǎn)怎么入賬?是錄1臺(tái)設(shè)備還是錄1臺(tái)設(shè)備+1小設(shè)備。
老師,什么是最長訴訟時(shí)效
我計(jì)入營業(yè)外收入可以么
你好? 不好說 因?yàn)椴磺宄鞘裁丛?