同學(xué)你好 這個可以的
沖銷了上年度多計提的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,月末除了以前年度損益調(diào)整計入未分配利潤,這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅需要計入營業(yè)外收入么?
以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的賬做錯了,今年可以直接調(diào)整么
老師,去年暫估的成本 實際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫存商品 補(bǔ)交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對嗎
以前年度的增值稅應(yīng)交稅費(fèi)2000,實際沒有未交的了,可能是以前減免稅沒結(jié)轉(zhuǎn),找不到原因了,調(diào)賬可以直接借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益嗎
以前年度的增值稅應(yīng)交稅費(fèi)2000,實際沒有未交的了,可能是以前減免稅沒結(jié)轉(zhuǎn),找不到原因了,調(diào)賬可以直接借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益嗎,還是營業(yè)外收入好
老師您好!9月1日社保新規(guī)實施請問下年齡超過50歲的阿姨我們酒店有兩個,都沒有買社保,按規(guī)定應(yīng)該是簽勞務(wù)合同的,但這樣稅務(wù)上又有問題,因為如果簽勞務(wù)合同,就得按勞務(wù)報酬來代扣20%的個稅,對方還得提供發(fā)票給我們,肯定不太可能,但是如果按工資薪金所得簽勞動合同,社保這里又不合法,請問這類的要怎么做
老師好,租房發(fā)票客戶可以去代開嗎?
老師公司為全體員工買的菜,沒有支付,計提的具體分錄怎么做
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房,成本模式,比如3月1日轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換無差額,那投房折舊是從3月折舊還是4月開始折舊?
老師,固定資產(chǎn)之前有過變動,到最后一個月的時候折舊費(fèi)很高,怎么處理
旅游行業(yè),跟導(dǎo)游是勞務(wù)關(guān)系,有什么好的建議發(fā)勞務(wù)費(fèi)。
老師你好,個體工商戶做電商的能做核定征收嗎現(xiàn)在。金額的話一個月大概100萬到200萬
老師,麻煩問下,小規(guī)模企業(yè),資產(chǎn)總額超過5000萬了,印花稅電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動減半征收了,這個申報對嗎
這個這個合報中考慮未實現(xiàn)內(nèi)部交易影響嗎?
老師好,所得稅匯算清繳中工會經(jīng)費(fèi)的實際發(fā)生額是不是上交給國庫的金額?。苛硗夤?jīng)費(fèi)計提依據(jù)是工資應(yīng)發(fā)合計數(shù),那是取個稅申報表的合計數(shù)還是取財務(wù)賬上的應(yīng)付職工薪酬呢!每月應(yīng)付職工薪酬有沖上月計提數(shù)與本月計提數(shù)還有實際發(fā)放數(shù),與個稅還是有出入的。
是走以前年度損益好,還是營業(yè)外收入好,以前年度的
用以前年度損益調(diào)整