是的,可能是有彌補(bǔ)以前年度虧損。
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤,預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
2021年每個(gè)季度都有利潤,但是申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)候卻沒有出現(xiàn)繳納金額。這是在彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?所以不用交稅嗎
老師,我們在22年10月交企業(yè)所得稅時(shí) 有減 彌補(bǔ)以前年度虧損10萬,但是22年12月的時(shí)候 修改了19年的報(bào)表,使得22年本身是沒有可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,所以現(xiàn)在報(bào)22年年報(bào)的時(shí)候,a106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表 沒有顯示可以彌補(bǔ)以前年度虧損的金額,這個(gè)怎么辦。
報(bào)完22年匯算清繳 有彌補(bǔ)虧損是-52235.36 23年一季度報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候 彌補(bǔ)以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補(bǔ)
每季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),利潤總額可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我怎么報(bào)第一季度所得稅時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損?查看去年的報(bào)表第三季度和第四季度卻是可以彌補(bǔ)年度虧損的。
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師好,1,請問24年度計(jì)提的年終獎(jiǎng),借管理費(fèi)用一管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎(jiǎng)。25年發(fā)放的,借應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎(jiǎng) 貸:銀行存款。那么這樣我們的第一行計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬貸方<第二行實(shí)際發(fā)放的職工薪酬(第二行是25年1至9月個(gè)稅申報(bào)累計(jì)數(shù))。請問這種情況該怎么辦?2,不可分割的福利費(fèi),第一行計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬了,因?yàn)槭遣豢煞指畹模蜎]有給員工報(bào)個(gè)稅,嗯,需要記入第二行實(shí)際支付的職工薪酬嗎?
應(yīng)稅憑證名稱 怎么填寫? 計(jì)稅金額 按購買和銷售 發(fā)票的不含稅金額對不?應(yīng)稅憑證數(shù)量咋填?
老師,我們單位項(xiàng)目驗(yàn)收,來的五位專家,每人專家評審費(fèi)是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,每個(gè)人應(yīng)該打多少,是(1000-800)*20%=40,付960 還是發(fā)票不含稅價(jià)(990.1-800)*20%=38.02 1000-38.02=961.98元
我們接的訂單要發(fā)到韓國,需要做哪些申請嗎?
老師你好 我們公司在進(jìn)行融資,對方要求提供盡調(diào)資料 1??財(cái)務(wù)預(yù)測中的銷售數(shù)據(jù)的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 2??銷售價(jià)格的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 這種怎么回答呀?我們已經(jīng)提供了預(yù)測數(shù)據(jù)
老師在嗎 我的問題是建筑施工單位的賬務(wù)處理和科目設(shè)置
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模社區(qū)食堂買的餐桌有4000元,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
向別的公司租賃一年的設(shè)備,款未付,票已開怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
那2021年匯算清繳的時(shí)候還要不要繳納呢?
根據(jù)匯算清繳的結(jié)果來看咯
好的知道了
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